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预提费用怎么冲销?
如题所述
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第1个回答 2014-07-05
首先
预提费用
是指企业在当期已经发生,但因没有相应的票所入账,且应由本期负担的费用,而你所说的是你已交了费用,所以不应作为预提费用,应作
待摊费用
处理,所以原分录处理是不对的,应对原凭证作冲回,重新编制正确的凭证。你交了五百元话费,是预交的,同样应作待摊费用处理,然后根据该话费使用的时间和实际话费金额,从待摊费用转入当期的
管理费用
或营业费用即可。 1、借:待摊费用 贷:银行存款(现金)2、借:管理费用(营业费用)贷:待摊费用
第2个回答 推荐于2019-10-05
《企业会计制度》第102条规定:“企业在生产经营过程中所发生的各项其它费用,应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚末支付的费用,做为预提费用记入本期费用、成本”。因此,预提费用就是企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,如预提的报刊费、租金、保险费、短期借款利息等。
1、按规定预提时,
借:管理费用、制造费用、财务费用等
贷:预提费用
2、凭票据实际支出时,借:预提费用
贷:银行存款等
如果 实际发生的支出大于已经预提的数额,计入当期费用。 如果小于预提费用时, 冲销预提费用。
需要明确的是:预提费用是根据权责发生制的原则在年度内尚末支付,但让受益对象已受益的费用。因此,费用是在受益的年度内发生。预提费用是一种专项费用,按提取的内容使用在所受益的对象上。
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预提费用
科目和实际支付二级科目不符
怎么
做
冲销?
答:
可以采用两种方式处理:1、将原实际支付凭证做冲销处理(采用红字冲销
,以免虚增借贷方发生额),然后再按预计费用科目重新录入实际支付的会计凭证;2、另外再补做一笔调账的转账凭证,对往来科目进行平账,具体分录如下:借:预提费用科目 XX 贷:实际支付二级科目 XX ...
有关
预提费用如何冲销?
答:
借:管理费用/销售费用等等 贷:预提费用 冲减的时候,借:预提费用 贷:银行存款
预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行的。预提时,贷(或增)记该账户,费用支付时,借(或减)记该账户。贷(增)方余额,表示已预提尚未支付的费用,在资金平衡表内以预提费用项目列示。
冲回
预提费用怎么
做账
答:
冲回预提费用做账应该撤销预提等方式
。1、撤销预提:撤销预提是指将之前预提的费用从负债科目中减少,并将对应金额计入损益科目。具体操作如下:2、借记预提费用负债账户,相应减少预提费用的金额。3、贷记相应的损益科目,例如费用或成本账户,增加对应的金额。4、确认实际费用,确认实际费用是指根据实际发生...
冲销预提费用
的账务处理
怎么
做
答:
冲销预提费用的账务处理,计提预提费用的时候,
借:管理费用,借:销售费用等,贷:预提费用,冲销预提费用的时候,借:管理费用借方红字
,借:销售费用等借方红字,贷:预提费用贷方红字,预提费用核算企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,如预提的租金、保险费、短期借款利息等。
预提费用
跨年度
如何冲销
答:
预提费用
的时候账务处理是,借:财务费用等科目,贷:应付利息等科目。跨年把预提的
费用冲销
,需要通过以前年度损益调整科目核算,账务处理是,借:应付利息等科目,贷:以前年度损益调整—财务费用等科目。
有关
预提费用如何冲销?
答:
凡应当由本期负担而尚末支付的费用,做为
预提费用
记入本期费用、成本”。因此,预提费用就是企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,如预提的报刊费、租金、保险费、短期借款利息等。1、按规定预提时:借:管理费用、制造费用、财务费用等 贷:预提费用 2、凭票据实际支出时,借:预提费用。
预提费用怎么冲销?
答:
首先
预提费用
是指企业在当期已经发生,但因没有相应的票所入账,且应由本期负担的费用,而你所说的是你已交了费用,所以不应作为预提费用,应作待摊费用处理,所以原分录处理是不对的,应对原凭证作冲回,重新编制正确的凭证。你交了五百元话费,是预交的,同样应作待摊费用处理,然后根据该话费使用...
sap
怎么
操作
冲销
上个月的
预提费用
_sap计提的折旧
如何
冲回
答:
正常列支费用科目,月底时对上月预提一次性冲销,根据月底各部门提报跨月费用重新预提相关费用,一次性
冲销预提
有如下操作:2.1、通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;2.2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月
预提费用
凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
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