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13个点的增值税专用发票,不含税价少一分,税额多一分要怎么调整,含税总价不变?
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推荐答案 2023-02-23
13个点的增值税专用发票,不含税价少一分,税额多一分要怎么调整,含税总价不变?:亲~您可以这么调整:增值税专用发票,以税控系统自动生成的不含税金额和税额为准,不能调整。你需要调整开票明细表和会计记账凭证。如果票有问题重开,如果没有,改账和发票一致。增值税专用发票,以税控系统自动生成的不含税金额和税额为准,不能调整。你需要调整开票明细表和会计记账凭证。如果票有问题重开,如果没有,改账和发票一致。
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开
增值税专用发票
是
含税额
是对
的,
未
含税少一分怎么
调
答:
应税销售额这是由于开票时不按规定操作造成的,可以不作调整
。只要在财务处理中,将所差的0.01元销售额以“财务费用—开票尾差”进行调整即可。
开
增值税专用发票
时候 按货物明细开具清单
的税额
和按销售收入算的税额差...
答:
开
增值税专用发票
时候 按货物明细开具清单
的税额
和按销售收入算的税额差一分钱,以防伪税控打印出来税额金额为准,相差一分在销货清单上修改。开票系统无法
调整,
只能调整预估的收入和税金。
发票
上
的增值税税额
和增值税报税系统有差额
,怎么
处理
答:
按实际交纳税额来调整
。差额可以多做提取税金,应交税金科目做平是根本。出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加,而在增值税申报表中的计算公式为:税额=总销售额*适用税率,所以就会出现几分钱的差距。
专票作废时与原开票
税额
差
1分,不含税额多1分含税
总额一致,要如何处理...
答:
上个月开的票已无法作废,只能按开票的数据填写申报。
如果在能修改申报的数据,将税额和不含税金额的合计数据修改成0
。
发票不含税
金额
多一分,税额少一分
怎么调整
答:
按原发票红字冲,按正确
的发票
分录作。
报表
增值税
比账上
少一
分钱,如何调?
答:
增值税发票
是不是 可以差一分钱
?
增值税开票系统中,要提前预设的是货物的单价,在开票时输入数量,就会自动求算合计的金额和税额。 也就是说:单价×数量=价税合计数(即含税价) 然后根据这个“含税价”求算出 “价”,倒挤出 “税”, 也就是说:含税价/1.17=价
,含税价
-价=税...
增值税专用发票
如果是1万元
13个点,
那么实际开出来的金额应该是多少?计 ...
答:
所以
增值税专用发票
如果是一万元
十三个
税点,那么金额可能是一万壹仟叁佰元或者是一万一千一百五十元。一、含税价格和
不含税价格
的转换:1)卖方为一般纳税人:不含税价格=发票总金额/1.17;税额=不含税价格* 17%;2)卖方为小规模纳税人:不含税价格=发票总金额/1.03;税额=不含税价格* 3%;增值...
有客户单位开
增值税专用发票,
在税控系统里开出来的金额和
税额少一分
...
答:
应该在开发票是换成
发票价税
合计数,系统自动生成,应该不会出现了。
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