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前年少计提工资怎么做账
跨年发放
工资
的会计处理
答:
13年少计提的工资,14年如何做会计分录?
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 (也可直接贷方库存现金)同时 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
这样不影响2014年的利润表(经营成果)。如果是多计提了,分录相反。
补提工资上一年
工资做账
和本年工资少
计提工资
的做账
答:
今年多提10万不就能平了
本年度多
计提
的
工资
我在年末
怎么
做会计分录?
答:
1、挂应付职工薪酬里面
。来年少计提一部分抵扣。2、按照你对计提的项目做相反的分录 3、你看下为什么会多出这些来,查明原因,再做相应的分录。是抵扣借支还是什么呢?
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