去年之前的会计做预付款分录:借应付账款-暂估,贷银行存款,那我今年收到这张固定资产发票应怎要做凭证?

预付款时是273477元,今年收到的发票金额是270738

1.先凭发票和固定资产的入库单 做:
借:固定资产--XX设备 231400
借:应交税金-应交增值税-进行税金 39338
贷:应付账款-暂估 270738
以上是假如你的发票是增值税专用发票时,如果是普通发票请
借:固定资产--XX设备 270738
贷:应付账款-暂估 270738
2.调出原来的预付款原始凭证,找有关经办人员,查明预付款金额的原因,按实际请款处理。
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第1个回答  2011-06-04
借:固定资产 270738 借:应收账款--XX单位2739 贷:应付账款--暂估 273477追问

不好意思,我现在又发现他在今年一月做了一笔凭证:借固定资产231400,应交税费-待抵扣进项税39338,贷:应付账款-XX公司241581.6,银行存款29156.4.这间公司的货款总额为:416520元,这270738是预付款,余下的款项分期来付,那我需要如何处理呢,请指教

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