我公司去年亏损10万,现在要所得税汇算清缴,税务要求不能亏损申报,我怎么用业务费调增利润,具体说明一

如题所述

业务费可以扣除60%,业务费调增至25万以上,40%即10万;
还得看,营业收入的0.5%是多少,比这个多10万以上即可出利润,缴税。。。追问

我的业务收入千分之五之后才1万多,哪还怎么调呢

追答

具体的,如营业收入*千分之五=6万,业务费就要调到16万以上。

如果还具体,那你把营业收入数据报一下。

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只有管理费用和财务费用,这个咋调啊。。。。。
只能这样管理费用 1000元,调增业务招待费,1000元,财务费用如果有利息收入,就按利息收入缴税吧。

追问

营业收入250万,年末利润总额是-10万,

追答

250*0.005=1.25万,那业务费就得11.5万,调增利润10.25万。纳税利润2500元。

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第1个回答  2011-04-25
你就跟税务师事务所的人谈清楚,让他抽出一些费用列为不能列支的。比如没有正规发票的之类
第2个回答  2011-04-25
我也有一个问题,去年亏损,汇算清缴时,税务不同意,我也只有管理费用和财务费用,怎么调成有利润的
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