公司9月营业,9-12月工资总额36000,帐载金额为36000,税收金额该怎么填呢?如果不填,最后就成了调增金额36000,本来一年亏损6万多,现在成了2万多……还有业务招待费帐载金额680,税收金额怎么填?公司去年4个月没有收入!
业务招待费的税收金额如果我不填,就是0,那我677都得列入调增金额,我看到一条消息“无销售收入的企业,按业务招待费发生额的60%扣除”,那我是不是在税收金额那里填入677x60%=406.2