金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?

我发现上个月有个凭证借记的银行错了,应该是a银行做成了b银行,现在我想把上个月的这个凭证修改下,是不是需要反结账,反过账,反审核,修改凭证,然后再过账,审核,结账。结账的这步怎么操作?

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

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第1个回答  2013-03-28
你自己都说得这么清楚了还不会操作?
期末处理-结账
期末处理-反结账
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