金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗

如题所述

第1个回答  2013-08-02

楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:


    确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。

    再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。


注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。因为会在反结账的过程中,提示是否同意把本期的已过账凭证反过账。


希望能帮助到你

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