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发票金额和对账单金额相差几分钱,开票时怎么处理
如题所述
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推荐答案 2019-10-13
做营业外收入处理.
借:银行存款
1.01
贷:应收账款
1.00
贷:营业外收入
0.01
希望能帮助到您!
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开具发票时发票金额和对账单金额相差怎么
办
答:
如果相差不到元,可以经过调帐
处理,
如果差的很多就要
与开票
方联系。
普通
发票金额和
转账金额不一致
怎么
做账务
处理
?会计分录怎么写?
答:
1、在往来科目中计入差额;2、假设金额尾数有差额,那么可将差额转入费用科目
;3、对于应收账款,应当计入财务费用;4、对于应付账款,应当计入营业外收入。案例说明:小张在甲公司担任会计,有一次,她开了一张金额10000元的业务专用发票,但是对方只转了5000元的货款,这种情况该怎么处理呢?答:会计小张可...
发票金额与银行对账单
的金额不一样会计做账
怎么处理
答:
1,
不用再付款,就按实际支付数记账,发票上要有领导按xx元报销,或按xx元付款的批示
2,需要再支付余下的款,借:库存商品 (发票金额)贷:应付账款(发票金额)支付部分,借:应付账款 贷:银行存款 应付账款的余额即应付未付数,即发票上的金额多于银行凭证上的金额 ...
对方开的是增值税
发票,
但
金额与
我司的财务对帐金额不符,如何
处理
?请告 ...
答:
开多税多),对账
金额
多出来的部分挂预付账款,分录:借:已
开发票
归属的相应科目(费用还是材料)应交税金(已开发票载明的税金)预付款 贷:银行存款、现金 本期和对方核对往来
对账单,
双方盖章,下期发票来,将预付款冲回 借:下期发票 应交税金(下期应该载税金)贷:预付款 ...
发票金额与银行对账单
的金额不一样会计做账
怎么处理
?
答:
或银行存款) 8600 假如货柜的价格是9000元,剩余400元以后也再支付给对方的话,那就按
发票金额
入账,即:按9000元入账。分录如下:借:固定资产 9000 贷: 现金(或银行存款) 8600 应付账款 —XX 400 以后支付400元时,分录如下:借:应付账款—XX 400 贷:现 金 400 ...
做
对账单与
应
开发票差几
角
时怎么
做平它
答:
那很简单呀,可以调整发票金额的话就调整
发票金额,
不能调整发票金额的话,就按发票金额罗。
石油公司打的
发票和
石油公司打的IC
对账单金额
不一样
答:
这种情况是很正常的。石油公司打的
发票
因为存在四舍五入的情况。一般应该以实际石油公司打的IC
对账单金额
或者现金金额为准,多出来或者少出来的一分钱用营业外收入或者营业外支出调整。
开出来的
发票金额跟对账单金额相差
0.07都不行吗?
答:
开票的价税合计金额与收到货款的金额应该分毫不
差,对账单
上就不应该出现差额。至于相差七
分钱,
必须找到哪张发票的
开票金额与
实际收款金额不符,并给予更正。
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