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请问上月的费用,本月收到发票,应该怎么入账?谢谢!
如题所述
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推荐答案 2013-08-30
上月支付时借:预付账款或其他应付款 贷:现金或银行本月收到发票做借:相应的费用 贷:预付账款或其他应付款
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其他回答
第1个回答 2012-01-06
如果费用上月设有计提,本月直接计入相关费用科目就行了。
第2个回答 2013-08-30
上月没记账借:管理费用等贷:库存现金
第3个回答 2013-08-30
正常入账就行了
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请问上月的费用,本月收到发票,应该怎么入账?谢谢!
答:
上月支付时借:预付账款或其他应付款 贷:现金或银行
本月收到发票
做借:相应
的费用
贷:预付账款或其他应付款
请问上月
已付货款
,本月
才
收到
进项
发票,
那我本
月的
会计分录
应该如何
做...
答:
上月付款时,应该做:
借:预付账款 1416 贷:银行存款 1416
本月收到货及发票时,做:
借:库存商品 应交税费-应交增值税
(进项税额)贷:预付账款 根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合分录是指涉及两个(...
上月
已付款次月才
收到发票,怎样
做会计分录
答:
借:预付帐款 贷:银行存款 下个
月收到
对方开具的发票:包括增值税专用发票或增值税普通发票 1、 一般纳税人企业收到对方开具增值税专用发票会计分录(
收到发票
金额=预付金额):借:原材料(企业购买原材料)借:管理
费用
(公司购买办公设备)借:应交税费—增值税(进项税额)贷:预付帐款 2、 ...
上月
支付了运费,已做账,这个月才
收到发票,入账
时摘要
如何
写才合适_百度...
答:
那要看你付款时是怎么做凭证的,如果挂往来,现在直接冲减往来就可以
;如果当时就记入了相关费用 ,那么现在只要把发票放进去作为原始单据就可以。\x0d\x0a\x0d\x0a希望能帮助到你!
上月
借方做了管理
费用,
贷方做了银行存款
,本月
对方来了专用
发票,
分录怎 ...
答:
两种处理方法:1.借:管理
费用
(红字,全额)借:管理费用
应
交税费——应交增值税(进项税额)2.借:管理费用(红字,差额)借:应交税费——应交增值税(进项税额)
上月
暂估成本次
月发票到
了
如何
做会计分录?
答:
1、上月暂估成本,这个
月发票的入账
和冲销的会计分录如下所示:上月暂估成本:借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 2、次月初
收到发票
后,冲回暂估入库成本,以红字编制会计分录如下:借:库存商品(红字)贷:应付账款——暂估款(红字)3、取得发票后,编制正式入账会计分录如下:借:库存商品 应...
上个月付的款,这个
月收到发票
银行日记账
要怎么
记
答:
上个月付款的时候怎么记帐的,正常的话,付款时候分录:借:其它应收款/预付帐款等 贷:银行存款 这个
月收到发票
分录:借:管理
费用
/营业费用等 贷:其它应收款/预付帐款等
上个月预付管理
费用,
是用现金支付
的
,这个月才
收到发票,如何入账?
答:
上个月预付管理
费用
:借:预付账款-- 贷:现金--
本月收到发票
:借:管理费用--- 贷:预付账款--
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