金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

我急啊,我在11期里删除了10期的计提折旧凭证,还有清理的凭证

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

金蝶K3反结账: 

期末结账---反结账--开始。

  2.反过账 

 凭证查询---右键--反过账   

  3.反审核 

 凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)

第2个回答  2012-06-12
按住“SHIFT”键的同时,鼠标点击“期末结账”,“反结账”选项即可显示出来。
第3个回答  2009-10-29
金碟K3哪个版的?
如果是迷你版的话没有固定资产这个模块,都是手工输入的,你重新输入就行了。
如果是标准版,重新点击计提折旧自动生成。
第4个回答  2009-10-29
?????????????
在11期是不可能删除10期的凭证的。
反结账:
在K3固定资产模块,双击结账,在弹出的结账界面选择“反结账”。
相似回答