K3中固定资产模块如何反结账

如题所述

金蝶K3
财务会计-
固定资产管理
-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。
扩展资料:
固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
参考资料来源:百度百科-会计电算化
百度百科-固定资产模块
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第1个回答  2020-07-10
固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账
反结账点击
总账模块下面的结账,选项-反过账。
第2个回答  2020-07-05
在结账的界面按住ctrl键同时点击期末结账就会弹出反结账的功能按钮。
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