9月甲方直接付款30000给了丙方,然后10月有40000打进了我司基本户,10月底我司开了70000给甲方。30000我不想放在外帐(两套账),能做详细的分录吗?谢谢我们公司做的是两套账,9月付的30000是现金付给丙方(一般情况下是甲方先付钱给我们,然后我们再付钱给丙方),没有经过我们公司的基本户,9月甲方有40000元打进了我们公司的基本户,后来10月开了70000元的发票给甲方,因为30000元没有通过基本户,因此我不想放在外帐反应出来,但是会计分录不知道怎么弄才明白。。。。