我们公司是做贸易的,往来客户很多,之前的老会计做账时偷懒,有新客户开发票时不挂应收账款,都是按照收银行存款已收处理,等到下月款项到账后将银行回单粘贴到这个月的销项票后面,导致现在银行存款对不上,应收应付也对不上,这该怎么处理
向老板汇报差多少 怎么差的 让老板拿意见
把原会计抓回来 让其对平
拿银行对账单与账本一笔笔对 可以对出来的
对完发函给欠款单位 尤其是快到两年期的 别过了诉讼时效
跨年度太长啦,都对不了了。我想调平,怎么调呢