我们公司购买了一台机器,去年10月份预付订金78000元,今年一月底预付余款169020。一月机器未到.一二月凭证都已经结算,想要在三月的凭证里转为固定资产,准备开始折旧.对方没给发票.我刚接过会计,不知道老会计为什么没做,那我现在应该怎么补这个凭证,三月的凭证还没有结算,所以可以往里添加.内帐我应该怎么做?因为没有发票,是不是不能做外帐? 请各位会计前辈帮忙.没有发票啊,我问了出纳,他说可能不给,没有发票的话我就要一直挂在预付账款里吗?那怎么折旧啊?内帐也不能做??