2013年1月厂房竣工交付使用 前期一直 借:预付账款 2400000 贷:银行存款 2400000 登记入账,1月要求转固定资产,我只好 借:在建工程——厂房 贷:预付账款 借:固定资产 贷:在建工程——厂房不知道分录做的对么,13年12月建设单位才开回来发票2400000,不知道下面该怎么走了
我打错了,当初预付2318000,12月他开来了2400000的发票,该怎么做呢?