预付账款转固定资产,后期来发票,如何做分录

2013年1月厂房竣工交付使用
前期一直 借:预付账款 2400000
贷:银行存款 2400000 登记入账,
1月要求转固定资产,我只好 借:在建工程——厂房
贷:预付账款
借:固定资产
贷:在建工程——厂房
不知道分录做的对么,13年12月建设单位才开回来发票2400000,不知道下面该怎么走了

第1个回答  推荐于2017-09-29
1月转入固定资产进为231.8万元,实际来票240万元,转来发票时,补计固定资产原值
借:固定资产 8.2万
贷:应付账款 8.2万
以前计提的折旧不用管,以后月份按新原值计提。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-09-29
预付账款转固定资产后,后期来发票,按原分录冲红,按发票入固定资产。
第3个回答  2014-07-14
该发票可附在1月转的凭证后即可。追问

我打错了,当初预付2318000,12月他开来了2400000的发票,该怎么做呢?

第4个回答  2017-09-29
没有付款吗?如果付钱了,借:预付账款 代银行存款
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