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收入发票多开0.01元银行存款少回0.01元怎么调账
如题所述
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推荐答案 2017-07-30
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税款差
0.01
是
怎么
处理
答:
1、更正上月某号凭证少计进项数额 借:应交税费-增-进
0.01
贷:存货类或相关科目0.01 如果是销项多计,那么本月做分录 2、更正上月某号凭证多计销项数额 贷:主营业务收入或应收账款等相关科目0.01 贷:应交税费-增值税-销项税 0.01 这样
调账
完成,账表一致。
增值税差额
0.01怎么调账
答:
一、元误差产生的原因分析: 财务记账要以进销
发票
数为准(不考虑进项转出等个别因素),不存在四舍五入问题,造成差数的原因是财务账记完后未与税表核对,如果税表差数是通过不了比对的,也就是说根本不可能申报成功。增值税销项是根据
开票
系统统计出来,进项是根据远程认证或现在的网上勾选认证完成的,...
...企业开来的
发票
相差了0.06元,请问各位
怎么调账
啊?按那个入账?_百度...
答:
按照
发票
金额入账,0.06分调到营业外收入或者支出里去。望采纳O(∩_∩)O~
小规模免税
收入发票
税额比申报税额多一分钱
怎么调账
?
答:
;你好,
开票
分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 99.99 减免税时:借:应交税费-应交增值税-减免税额100 贷:营业外收入100 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税
0.01
银行
转账误做现金
收入
,如何
调账
?
答:
如去年错误的会计分录为: 借:库存现金 1000 贷:其他应收款 1000 本年应该这样调整: 冲销会计分录 借:库存现金 -1000 贷:其他应收款 -1000 正确的会计分录: 借:
银行存款
1000 贷:其他应收款 1000 现金收入的如何作账? 可以直接这样做,按照会计规定不可以,实际操作可以,直接...
以前年度多计
收入怎么调账
?
答:
以前年度多计收入需要进行
发票
红字冲销,也就是我们常说的冲红。处理步骤如下:1.先把以前年度的错误分录冲红:借:应收账款(红字金额)贷:以前年度损益调整(***年主营业务收入)(红字金额)贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)2.按去年正确的业务金额补记分录:借:应收账款(...
关于
发票开
错了的问题。
视频时间 00:47
对方
发票多开怎么
办?
答:
1、如
发票
尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在
开票
系统里做作废处理。作废的发票留底备查;2、如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
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