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用友的固定资产如何年终反结账
我建立了09年的帐套,也过账了,现在想改动08年的固定资产的账户,但不可以反结账。高手来啊!
我要详细的过程,帮我解决了的有分加啊
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推荐答案 2009-02-16
1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。
5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。
6.若系统参数"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。
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其他回答
第1个回答 2009-02-10
年度结转后,就不能改了.
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怎样反结账
?
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1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成
反结账
操作。
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记账
反结账
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、反记帐和反审核凭证?
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1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后
,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
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操作
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反结账
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如何反
记账,
反结账
答:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:2、点击“对账”后,出现下图:3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要...
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1.
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软件里
的反
记账和
反结账
是
怎么
操作的?
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第一步、
反结账
1、进入
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