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用友结转期间损益时提示制单日期所在月份已结账是什么回事
如题所述
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推荐答案 推荐于2018-11-19
就是说你这个月已经结账了,做了不期间损益了,如果要做,点开月末结账,期末,结账 CTRL+SHIFT+F6 返结账。
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...登陆
用友提示制单日期所在月份已结账是
怎么
回事
答:
提供系统
日期
。提供你登陆软件日期。提供月末
结账
的勾,勾到了哪个月。才能回答你
用友
T3月末转账时显示
制单日期所在月份已经结账
怎么办?
答:
在月末
结账
中按CTRL+SHIFT+F6,录入账套主管密码---确定,再去生成转账凭证
...的凭证做错了,现在却修改不了,显示
制单日期所在月份已经结账
...
答:
可以反
结账
,反结账到4月份后,修改那张凭证,然后记账,结账就行了
用友
:
期间损益结转
答:
用友软件中
期间损益结转是
指:将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:1、使用账套主管身份登录到总账系统中,将所有凭证记账;2、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。3、选中【期间损益结转】,如何是第...
...是3
月份
采购入库单,是暂估的3月份现在
已经结账
,现在4月份所对应的...
答:
你们是不是把4月份也给结了?不然录入4月份单据没问题 正常跨月冲销暂估入库,就是选择入库单,调整单价、金额后保存就可以了 入库单月份月结不影响发票录入 到月结那个界面看看当前会计
期间是
不是4月份,不是就反月结,估计操作错误
在使用
用友
进行总账期末业务处理的最后一步
结账时
,出现了所以其他系...
答:
原因:1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。二、 总账与明细
账
的月末余额不符的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,...
用友
固定资产反
结账
了2-4
月份
的,无法进行下去了,求助!!!
答:
1.你登陆固定资产,会提示最新修改
日期
,按照这个日期登陆才可2.若想重新生成计提凭证,需要先删除已经生成的计提凭证,然后在批量
制单
处重新生成
用友
T3软件常见问题之反
结账
及反记账
答:
用友T3财务软件反记账和反
结账
的技巧 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的.操作流程:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末—&mdash...
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