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用友T3总帐结帐的时候提示固定资产未结帐,可是固定资产模块未启用,去年还可以结账,今年就不行了
如题所述
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推荐答案 2012-02-05
重新设置。
以帐套主管身份登录, 打开“系统管理”窗口,双击菜单栏“帐套”下拉列表的“启用”按钮;在“系统启用”界面,选择“固定资产”模块,启用日期为2012-01-01 。如果存在,先删除,再重新设置一次。
请参考
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...
可是固定资产模块未
使用,怎样
可以
使
总帐
和固定资产分开
结帐
?_百度...
答:
你
固定资产模块没
有使用,怎么会
提示固定资产没有结账
呢,是不是你的固定资产已经启用了,但是固定资产里面没有录数据,没有录数据也要结账,不是你
的总账
是结不了
帐的,
必须所以的子模块都要
结账,总账
才
可以结账
...使用
用友
年末
总账
系统
结账,提示
“
固定资产
系统:本月
未结账
”_百度知...
答:
来说你的问题,
首先我怀疑你的总账和固定资产并不是一个帐套,你可以检查一下登陆总账和登陆固定资产时帐套号是不是一致的
。如果不一致,就很简单了,直接进入系统启用,把总账那个帐套的固定资产给关了。如果总账和固定资产确实在同一个帐套中,正常情况下固定资产是不可能跳过1月份而直接结以后月份的账...
用友T3
标准版,月末无法
结账,提示
是说“未通过工作检查不可结账”
,还
...
答:
那就是
固定资产没有结帐
呀,你可能启用了
固定资产模块
了,如果你本身没有这个模块的话去关闭他就可以了)
关于
用友T3
软件不能正常
结帐的
问题
答:
这可能是你在起初建账过程中启用模块时也将固定资产和存货核算模块启用了
,你可以以帐套主管的账号登陆系统管理,然后帐套——启用——将固定资产和存货模块前的√去掉即可
用友
软件
的固定资产
账无法
结账,
答:
所以导致无法结账可能是新增或减少
固定资产未
转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与
固定资产模块,
很容易找出差额的,看明细账...
用友
软件
的固定资产
账无法
结账,
答:
是账务模块和
固定资产模块
对账不平,导致无法
结帐,
可能的问题:1.新增或减少
固定资产未
转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。2.计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。3.在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。处理方法:在账务模块,查固定资产科目明细账,...
...月末结转
提示固定资产
系统本月
未结帐,
但固定资产系统开设后什么也没...
答:
第一:既然使用了 ,那就要
结账,
不然总账是没办法
结账的 ,,
第二:我不知道811的版本里是否有反开启 ,,你用Demo 登陆后台 ,试试呢,,如果的是没有使用的话 ,,那么应该会成功的 ,那么就可以避免以后 的 计提结账问题了 ,,,希望对你有用 ,,,---苏州用友 杰恩 魏天逸 ...
用友
财务软件结不了帐
答:
如
固定资产
、工资等
模块,
已开启在用的话,到月末
结帐时
,应先将固定资产、工资等模块进行月末
结帐,
然后才可进行
总帐结帐
。否则就出现“月末未通过工作检查,不
可以结账
”这样
的提示
。我自已就碰到过
,用友的
说明书上是查不到的。
大家正在搜
用友t3固定资产反结账
用友t3固定资产模块
用友固定资产怎么结账
用友u8固定资产盘点的步骤是
用友u8固定资产模块
用友u8计提固定资产减值准备
用友u8固定资产计提折旧
用友u8固定资产折旧
用友u8固定资产增加
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