本月4号开出增值税专用发票,已抄报税,未抵扣,29号发票需作废,开具负数发票,具体操作流程?

如题所述

要看你是什么原因开红票:
1、发票错误的,由对方单位开具拒收证明,你到在开票系统内生成红字发票申请文件,待拒收证明、发票原件、发票复印件(盖公章)、红字发票申请单和电子版的申请文件到税务局申请红字发票通知单,然后按照红字发票通知单开具红字发票。
2、销售退货的,由对方单位到国税局申请红字发票通知单,你按照红字发票通知单还红字发票
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第1个回答  2012-02-04
一、你说的抄报税是什么意思?是你自己从金税卡抄税还是去国税领发票时交旧情况?
二、一般情况下当月的发票当月作废即可,不用开具红票。
三、开具负数发票的操作:
1、从金税卡中开具红字发票申请单(按提示及要求填写完整即可)打印2份(最好将信息导出存入U盘携带去国税)
2、问一下主管税务机关都需要那些手续
3、拿国税局开具的红字发票通知单便可开具
第2个回答  2012-01-29
具红字专用发票总流程:向税务机关提交申请单----税务机关审核并开具通知单-----企业开具红字专用发票。

1、红字发票申请单操作流程

1.进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面。

2.在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

A.购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

B.销售方申请

对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面。

3.对于购买方申请,需要在红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。

4.导出红字发票申请单:点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮。导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。

2、携带以下资料到专管员处开具红字发票通知单:

1.申请单

2.拷到U盘的申请单资料

3.发票复印件

4.税务登记证副本

5.办税员身份证

6.拒收证明(发票开错)

3、红字发票开具方法:
1、选择“专用发票-发票开具管理-专用发票填开”
2、按系统提示进行发票号码确认
3、进入“专用发票填开”界面。
4、点击“负数”按钮
5、选择“直接开具”
6、按弹出窗口的要求填写相应的通知单号---相应正数发票代码、号码
7、点击确认系统自动弹出相应负数红字发票
8、打印发票
第3个回答  2012-02-04
如果发票未认证应销货方向自己的税务局开具红字通知单,但是鉴于这张发票是当月的,所以还需跟税务局确认是否需要下个月开具红字通知单
第4个回答  2012-01-29
去当地国税局申请开红字发票,具体咨询税管员
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