金蝶K3 先是启用总账,然后怎么关联固定资产模块

金蝶K3 先是启用总账,做账结账到本年的10月份,但是现在想把固定资产模块启用了,把本年一月份的明细的期初给录进去,需要反结账嘛?应该怎么关联总账和固定资产模块?

尊敬的客户。您好!
您不需要反结账的,固定资产系统没有录入任何初始化的时候是可以在固定资产的系统参数中设置固定资产的启用期间的,您设置好启用期间后,建议不要勾选与总账系统相连这个参数。
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第1个回答  推荐于2017-11-24
总账是10月,固定资产是1月,中间有事数据衔接的问题,建议你不要反结账,应为反结账后你如果计提折旧你的报表会变化。你最好是把系统设置里面的“与总账相连”“不生成凭证”勾选,然后一个一个月的把固定资产做到10月,然后在把上面两个选项勾上,然后通过固定资产系统和总账系统的对账查出两边的差额,再总账做一张调整凭证保证两边数据一致,以后就两边让他自动同步吧。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-21
系统设置;与总账连用
第3个回答  2011-11-22
系统设置
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