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金蝶K3 先是启用总账,然后怎么关联固定资产模块
金蝶K3 先是启用总账,做账结账到本年的10月份,但是现在想把固定资产模块启用了,把本年一月份的明细的期初给录进去,需要反结账嘛?应该怎么关联总账和固定资产模块?
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推荐答案 2012-11-22
尊敬的客户。您好!
您不需要反结账的,固定资产系统没有录入任何初始化的时候是可以在固定资产的系统参数中设置固定资产的启用期间的,您设置好启用期间后,建议不要勾选与总账系统相连这个参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
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其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
总账是10月,固定资产是1月,中间有事数据衔接的问题,建议你不要反结账,应为反结账后你如果计提折旧你的报表会变化。你最好是把系统设置里面的“与总账相连”“不生成凭证”勾选,然后一个一个月的把固定资产做到10月,然后在把上面两个选项勾上,然后通过固定资产系统和总账系统的对账查出两边的差额,再总账做一张调整凭证保证两边数据一致,以后就两边让他自动同步吧。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-11-21
系统设置;与总账连用
第3个回答 2011-11-22
系统设置
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...用的
金蝶K3
的财务软件
,固定资产怎么
处理比较好,希望会的师傅给我...
答:
1,如果有“资产管理-资产购置
模块
” 如果想进行库存管理:资产购置时:1)资产采购订单 2)资产验收单 下推生成 其他入库单
3
)采购普通发票或采购增值税发票 4)资产验收单和发票的勾稽,分配,核算 领用
固定资产
时:1)资产领用单 同步生成其他出库单 2)资产领用单的核算 3)资产领用...
有个关于
k3金蝶固定资产
卡片的问题。
答:
固定资产生成凭证,现金管理中做现金日记账。然后,
在月底时,用现金管理中的总账数据里的复核记账把日记账中的记录与总账中的凭证勾住就可以了
。
怎么
删除已经
启用
了的
金蝶k3固定资产模块,怎样
取消固定资产模块数据跟...
答:
1.登陆
金蝶K3
ERP系统管理员账号,在系统菜单中进入“财务管理”-“固定资产管理”-“固定资产收付管理”2.在固定资产收付管理界面,点击“菜单”-“删除固定资产强制启动”3.系统会弹出提示确认窗口,在确认窗口中选择“确定”进行删除操作。4.取消
固定资产模块
数据跟
总账
数据相关联需要注意,取消后将影...
金蝶K3固定资产
管理系统与其他系统的主要关系
如何
?
答:
主要两个方面1、你购入的固定资产,用通过这个模块录入,并通过这个模块生产购入固定资产的凭证,录入的时候就要填好折旧方法,残值率,折旧年限,入账价值等信息2、月末的时候,也要通过固定资产模块计提折旧,计提的折旧自动生产计提折旧的记账凭证,月末要
先固定资产模块
结账了,才能当月结账。
谁有
金蝶K3
ERP操作流程
答:
一、流程图符号说明:4 二、
K
/
3
系统基础操作流程图:5 A、“中间层—账套管理”5 B:系统基础资料8 C:系统初始化资料录入9 D:系统期末结账处理11
三
、各
模块
日常业务处理流程:12 A、
总账
系统:12 1、总账总体流程:12 2、总账初始化处理:13 3、新增凭证:14 4、凭证修改:15 5、单张凭证...
金蝶k3
结账和反结账的顺序?
答:
结转先后顺序,
固定资产
,进销存,应收应付,总账。反结账先后顺序,
总账,
应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。
金蝶K3,
在
固定资产模块怎样
结转固定资产清理?
答:
1、打开
K3
系统,点击左侧的财务会计进入,如图。2、进入财务会计后,点击
固定资产模块
进入,如图。3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。5、双击处理情况表后,会跳出一个窗口,选择设置起始年期和结束年期
,然后
点击下面的确定按钮,如图。6...
金蝶k3,
10.3版本
,固定资产模块
期末不能结账与
总账
期末还能结账吗...
答:
固定资产模块
未结账
,总账
需先结账,可修改固定资产参数,取消勾选“与总账系统相连”。
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