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暂估入库太高,发出商品成本成负数了?
如题,暂估入库成本高了,导致发出商品成本成负数了,这样正常吗?用调整么?
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推荐答案 2014-04-30
发出商品的成本不会是负数的,只能是当月商品的借方发生出现
红字
,导致当月余额可能出现贷方余额。但是数量应该是准确的。
这种情况不需要做账务调整,正常转入本月
生产成本
,相当于降低了本月的生产成本。因为上月暂估的时候增加了生产成本。所以截至本月末,应该是没有问题的。
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上月
暂估入库
的原材料已出库并结转
成本,
但材料多出了,数量
成负数了,
这 ...
答:
从结转成本开始,红字冲回,冲
到入库
为止。然后按照确定的价格
入库,
数量金额录入清楚,出库时也要对应出库。这样
入库成本
就确定了,同时修改了错账。
月末结账时才发现
商品
的库存
成负数了,
怎么处理?急急急。此商品没做入 ...
答:
这个要具体核查原因,如果是因为有
商品
没
入库,
那就一定要先入库,如果还没收到发票,也必须根据入库单做入库和
暂估
;实在查不出来,就要一单一单的查入库单和财务账了。不能随便调账。
暂估入库
:月末库存
商品为
-5,月初冲回后数量又为-5,购入
商品,
数量5,合...
答:
第一,库存商品不应出现
负数
第二,因为没有发票
暂估入库
的,次月回转后不会减少也不会增加库存
商品,
比如不存在售卖情况下,上月暂估5台入账,那么本月回转5台,为5-5=0;即库存
商品为
0;如果本月仍然没有收到发票那么继续暂估5台,那么月底结账,账面上还是有5台,不会减少;如果存在售卖情况,...
发出商品
科目能出现贷方余额吗
答:
发出商品
科目贷方一般没有余额,如果有,原因可能如下:1、
成本
结转多了;2、采购入库没有做对,或者是部分采购发票未到,你没有做
暂估入库
。请查核库存商品明细账,找出原因后调整...
暂估入库
的
商品
月末如何结转
答:
需要结转
成本,
做以下分录:(1)没有收到进货发票,可以
暂估
入账:借:库存
商品
(估价)贷:应付账款--
暂估
价 (2)销售时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额)(3)按估价结转销售成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 (4)收到进货发票后,先冲销估价入账分录:...
库存商品未做
入库,
开业一年至今库存
商品为负数,
金额较大,怎么办?请高...
答:
所得税是如何征收的,如果是核定征收,做暂估入库就可买了,没有问题的,如果是查账征收,就比较麻烦了,做
暂估入库,
但第二前汇算清缴前必须取得发票,否则不允许税前列支
成本
合并中一方是
发出商品
另一方是存货应付
暂估
要抵消吗
答:
如果没有售出,那么是跟上期一样,贷存货,售出以后,这部分存货就转到主营业务
成本,
所以就贷
成本了
从另一个方面想的话,本期账面售出的存货价格是按包含了内部销售利润的,高于集团来看的实际成本,结转到营业成本,营业成本就虚增了,所以要通过贷营业成本来把高出的这部分减去,还原为实际成本。
向高手求助:库存
商品
科目
成了负数
...怎么办?
答:
正常情况下,库存
商品
帐户是不会出现
负数
的,但如果因为进项发票尚未认证,你可做
暂估
入帐,下月进项发票认证后再冲回暂估重新入帐。如果你确定不可能再有同类产品的进项发票,就按你自己的方法去做吧
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