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审计部和内控合规部哪个好
如题所述
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推荐答案 2022-12-12
当然内审部要好一些了,工作是对银行分行及支行业务进行现场审计;
-识别内控机制中的不足之处,向分行管理层提出有价值的建议,以规范业务操作;经常跟纪检,监察,人事部门一起行动,待遇好,经常出差。
合规部当然就是搞些法律教育之类的事了。
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检举是找
合规部
还是
审计部
答:
审计部审计部门的职责是经济监督(通过日常监督确保公司财务的良好运行);经济鉴证(
审计部门和
审计人员对于公司的会计报表以及其它有关的经济资料进行检查和验证);经济评价(对于财务部门的工作给予评价,肯定其成绩,并找出其工作中存在的问题)。审计部门主要负责经营管理
合规
审计,对合规管理体系运行状况...
银行
合规部和审计部
区别
答:
合规部
是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门,承担与总行合规部对应的职责。银行
审计部
工作职责,负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施,负责监督
内部控制
制度的执行。审计部作用是贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策,参与制定有审计...
银行
合规部和审计部
区别
答:
会计部更侧重于打基础,而财务部则是偏重于管理。会计部可以逐渐发展成会计主管然后再发展成总账会计,而财务部则可以往财务分析的道路发展,从普通的财务分析师,累积经验直至成为财务分析经理。 财务岗和
审计
岗的区别作内容不同。审计的工作内容是要对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、...
银行
审计部门
前景好吗
答:
合规性、风险分析,以及对银行治理框架进行监督和评估,并报告给董事会,属于垂直体系,不对社会公众公布。3、银行内部
审计
工作更多是在推动与国家有关的经济金融法律法规和监管规则的有效落实。促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理、
内控合规
和公司治理架构,督促相关审计对象有效履职。
合规
检查
与审计
发现问题区别
答:
合规
是指,业务发生处理是否合规合法。审计是指,对一定时期内的财务情况等进行事后的审计。各职能部门根据监督检查的情况和审计发现的问题督促各部门制定措施。组织地区合规专员配合
审计部门
做好内审评价工作。内部审计部门应向其主动提供审计发现的
内部控制
缺陷及建议,促进公司内部控制得以有效执行。合规岗...
内部
审计和内部控制
有什么区别和联系?
答:
内部
审计
是通过测试、检查等手段对
内控
的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。内控内审的关系:内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
立信央企总部
审计哪个部
最好
答:
审计部好
。主要职责有具体负责企业的内部审计并为企业日常经营活动提供
合规
性审核意见。在系统内进行交叉审计工作,包括年度审计和专项审计工作,并出具审计报告。立信央企事业总部是由立信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人朱建弟创建于2012年,专长于服务中央企业、国有企业,业务范围涵盖财务审计、管理...
银行最吃香的
部门
答:
银行最吃香的部门有:投资部门、零售部门、市场部门、信息技术部门、风险控制
与合规部门
。1、投资部门:这个部门主要负责为企业和政府机构提供证券、融资和并购等服务。投资银行部门的员工往往薪水丰厚,并且能够参与重大交易和高风险投资项目,从中获取可观的回报。2、零售部门:它主要负责个人和小型企业的日常...
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