在财务差旅报销中怎样才能做到报销很清楚?

比如说住宿,车费,办公用品费,饭费,如何划得很清楚?在一张报销单子中

我们公司有统一印制的报销单,其实自己也可以用EXCEL做一个
台头内容:
部门: 借支金额:
职别: 出差事由:

横向内容:项目 单据张数 金额(报销数,补差,未坐飞机补差,合计)起讫日期及驻勤地点 交通工具 人数 天数 补助费(标准 金额)

纵向内容:车费 宿费 市内交通费 行李费 邮电费 办公费 招待费 其他 伙食及夜车补助 合计

表底部分:部门主管 审核: 出差人:

如果你是负责核算差旅报销,制成这样的表格,要求每个出差的人按项目对应填写,你只要复核就行了,这样方便省事呢.
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第1个回答  2008-12-23
按人来报销,每个人的住宿,车费,办公用品费,饭费填在一个报销单中.并且把所有明细写清楚.
第2个回答  2008-12-23
记录清楚就行了
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