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企业所得税退税怎么做账务处理
如题所述
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推荐答案 2021-03-27
收到企业所得税退税如果是当年的:借:银行存款 贷:所得税费用
收到的退税如果是以前年度的:
1、执行企业会计准则的账务处理:
① 借:银行存款 贷:应交税费/应交所得税
②借:应交税费/应交所得税 贷:以前年度损益调整
③借:以前年度损益调整 贷:利润分配/未分配利润
2、执行小企业会计准则的账务处理:
① 借:银行存款 贷:应交税费/应交所得税
②借:应交税费/应交所得税 贷:利润分配/未分配利润
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第1个回答 2022-04-08
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第2个回答 2021-03-18
企业所得税退税如果是退以前年度的所得税,执行企业会计准则计入以前年度损益调整科目,
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
本回答被网友采纳
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企业所得税退税会计
分录么做?
答:
一、如果退的是当年的所得税 收到退税 借:银行存款 贷:所得税费用 结转所得税费用 借:所得税费用 贷:本年利润
二、如果退的是以前年度的 1、收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费—应交所得税。2、结转 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利...
企业所得税退税
的
会计处理
答:
1、
企业
收到当年
所得税
的
退税
时:借:银行存款 借:所得税费用(红字)2、企业收到因汇算清缴
所退回
的以前年度所得税时:借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字)企业收到当年所得税的退税或收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时,应当通过“银行存款”科目以及“所得税费用”红字科目或“以前...
小型微利
企业所得税退税如何做账
?
答:
1.收到
退税
款的
会计
分录:借:银行存款 贷:应交税费_应交
所得税
2.结转的会计分录:借:应交税费_应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时:借:以前年度损益调整 贷:利润分配_未分配利润 二、假如退的是当年的,会计分录:借:银行存款 贷:所得税费用 所得税费用是指
企业
经营利润应交纳的所...
企业所得税退税如何账务处理
答:
企业所得税退税如何账务处理
根据税法实施条例规定,企业所得税按年计算,分月或分季按月(季)预缴(一般是分季度预缴)年终汇算清缴所得税的
会计处理
如下:按月或按季计算应预缴所得税额:借:所得税 贷:应交税费--应交企业所得税 缴纳季度所得税时:借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 跨年4...
企业所得税
汇算清缴和
退税
的
账务处理
答:
汇算清缴时退回的
企业所得税
处理如下:预缴所得税款50000元,上缴时
所做
分录如下:计提:借:所得税费用50000 贷:应交税费——应交所得税50000 结转:借:本年利润50000 贷:所得税费用50000 借:利润分配——未分配利润50000 贷:本年利润50000 在税务局
退回税
款后,应做如下
账务处理
:借:银行...
企业所得税退税账务处理怎么做
答:
收到的
退税
如果是以前年度的:1、执行企业会计准则的
账务处理
:①借:银行存款,贷:应交税费/应交
所得税
。②借:应交税费/应交所得税,贷:以前年度损益调整。③借:以前年度损益调整,贷:利润分配/未分配利润。2、执行
小企业会计
准则的账务处理:①借:银行存款,贷:应交税费/应交所得税。②...
收到企业所得税退税怎么处理(
企业所得税退税怎么做账务处理
)
答:
如果是汇算清缴收到
退回
的所得税,
账务处理
是。借:银行存款。贷:应交税费—
企业所得税
。借:应交税费—企业所得税。贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整。贷:利润分配—未分配利润。
多缴纳的
企业所得税退税怎么做账
答:
1、检查帐务:核对多缴的税款是否属实;2、更正申报:向税务机关提交更正后的
企业所得税
纳税申报表;3、填写退抵税申请表:办理
退税
时,需填写相关申请表;4、
退回
账户:多退的税款将退回缴纳的账户。企业所得税的
会计处理
:1、多缴纳的企业所得税确认为应收款项时,借记“应收税费”科目,贷记“所得...
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