我公司一个月跟另一公司拿货几次,他是月底才结的帐,可以只做一个会计分录吗

如题所述

最好不要。
会计的工作是真实记录和反应公司发生的经济事项。
你跟它拿货,货入库了,就应该确认库存商品的。
真正付款的时候,如果是先付,计入预付账款,后付,可以直接冲减应付账款。
收到对方发票确认应付账款。
如果存在未收到发票先收到货的情况,货物应该暂估入账的,到收到发票时,冲回暂估入账,计入正确的金额。
如果一定要只做一个会计分录,虽然月底的报表可能是一样的,但是没有做到真实及时地记录和反应公司发生的经济事项,且更容易出错,故而并不提倡。
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第1个回答  2014-11-18
可以
第2个回答  2014-11-18
月底让他结账时一次性开发票不就可以了
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