应收应付账务处理,解决方法

想问一下大家,就是公司之前外账给别人做的,现在接过手来,发现做的资产负债表跟实际账本的数对不上,例如:账本里应收账款期末余额在贷方,然后没设预收科目,但资产负债表里应收账款余额在借方,却设了预收科目,但最终报表是平的,这样子做可以吗,还有一些其他应收款是收不 回来的,要怎么处理,做账?应付的也是有一些老板都说通过其他方式已经还给别人了,但是没从账上走,这要怎么处理呢,万分感谢

1、账本里应收账款期末余额在贷方,然后没设预收科目,但资产负债表里应收账款余额在借方,却设了预收科目,但最终报表是平的,这样子做可以吗?

只要明细客户的余额对上就可以,资产负债表“应收账款”和“预收账款”项目是经过重分类的。

2、还有一些其他应收款是收不 回来的,要怎么处理,做账?

如果确实收不回来,可以做坏账处理。

3、应付的也是有一些老板都说通过其他方式已经还给别人了,但是没从账上走,这要怎么处理呢,万分感谢?
既然已经支付了,补登记就可以;如果是老板垫付的;
借:应付账款
 贷:其他应付款-老板

希望能帮助到你!追问

应收款收不回来的做坏账处理的话是不是要交税的?应付的老板垫付但是记不清是什么时候垫付的了,没有凭证,可以直接这样做分录吗
借:应付账款
 贷:其他应付款-老板
对了还有个暂估款,不知道怎么冲平它

追答

应收款收不回来的做坏账处理的话是不是要交税的?应付的老板垫付但是记不清是什么时候垫付的了,没有凭证,可以直接这样做分录吗
借:应付账款
 贷:其他应付款-老板

写个情况说明附在后面
对了还有个暂估款,不知道怎么冲平它----是虚假暂估吧,如果无处理可转,直接转入“营业外收入”

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