2011.6.30日本公司将本月多交的增值税5万转出。7.15日交纳本月应交税金10万,收到银行单据实际支付5万。7.31转出本月应交增值税2万元。8.7日支付7月份未交增值税..请问这几个业务的分录怎么做啊。。到底怎么区别什么未交,多交,已交之类的词。。烦啊。。快考试了-_-