关于进项抵扣的问题

有这样一个问题,我3月去报税的时候,税务局那边说我们留抵数不对,后来找到了问题是,我1月份的进项发票没有拿去认证,但是在2月初(过年前)会计报税的时候给写上了报表,税务局那边也莫明其妙的通过了。我3月报税的时候没写上去,那个会计走了,我们也没沟通过这个问题,现在我去税务局那边说已经认证了。找了税局N多人,都说没认证是不予以抵扣的,既然有这个数据就代表已经认证了。可是我确实没拿去认证,也没有认证清单。现在的问题是,税务局眼下说可以抵扣,如果到了4月份,我再去报税,他们又否认了怎么办?我要不要再拿去认证?如果系统默认之前已经认证了,让他再给我补打一张认证清单?如果发票还正常过机,系统没反应异常,正常给我一张认证清单,那是不是就多出一笔进项了?也或者如果确实没认证,这叫补认证?因为那个会计写上报表上的进项发票有编号记录的,到时候编号对应了,就不会多出来了?唉,真复杂,问税务局的人都就说一句话:没认证是不能抵扣的,这边有记录肯定是已认证了……谁帮忙解决一下啊???头疼!!!
当然了,我这不是网上认证的,如果网上认证自己还可以查一下的吧。我们要到大厅去认证的。请大家帮忙发起这个问题,帮解决一下呗,在这就先谢谢大家了!我本身就是不是会计专业的,遇到些棘手的问题就乱了阵脚。

如果你确定1月份没有把发票拿去认证的话,肯定是不行的,2月初虽然已经填上了,那可能是报税系统疏忽才通过的。我觉得你这个月还是拿去补认证的好,,但是如果认证就可能算作是这个月的。你的销项这么少吗,1月份认证的到4月份都开不完?我们这边早就补允许留底数了。你那边每认证的发票税务局都给盖章吗?如果盖章的话,那你没认证岂不是很容易就查出来了。或者你直接去找专管员,就说当时已经认证了,并且2月已经报税,为什么到3月份又说没有数据了呢,,,你来个先法治人,,,他们肯定有办法给你补上的
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第1个回答  2008-03-06
首先一点,如果没有认证清单,就算你申报过了,税务局也不认的,这点你不有怪税务局,因为所有的进项税必须认证,而且这个数据是要传送到上级税务部门的。

想让税务局给你补一份认证清单,难度比较大,估计没有可操作性。

如果你的进项留抵中已经包括这部分数字了,那么你就当他是已经认证过的,据目前情况来看,也是能混过去的,只是你要QI祷税务局不要来查你的账,否则,这部分数字如果真的被发现,是有争议的,双方都有责任。不过这种争仪,据以往的经验来看,税务部门会将全部责任推给你。

说来说去,是发生这种事情基本上没有办法解决。
第2个回答  2008-03-13
那就拿去再认证一下不就有认证清单了,4月照做,这样他再不承认就拿认证清单给他看他就不能否认了啊。
第3个回答  2008-03-10
第一次听说,没认证会通过.是不是已经认证了忘了盖章?报表上是导入还是手填的,若是导入就是已经认证了.
或者你在这个月去认证这个月的发票时,就说那个月忘了打清单,麻烦人家给打一下,别的别说,看能不能打个清单出来.
到底怎么回事,朋友呀.把你最终的这个问题的解决结果.麻烦你发个消息告诉我好不
第4个回答  2008-03-06
依.

好急手的问题呀.头一回见过.

朋友呀.把你最终的这个问题的解决结果.麻烦你发个消息告诉我好不.

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