请问,税局查账公司少报增值税(实际销售与申报不一致)的自查报告要怎么写?求答案,先谢谢各位高人了!

如题所述

您好,
自查报告首先说明企业基本情况:
第一:公司基本情况:企业名称: 纳税人识别号:,登记注册类型 ,所属行业为 ,注册地址 ,实际经营地址,电话,主要经营范围
第二:公司财务核算情况,财务核算健全,公司基本账户及明细账设置规范,并严格按照增值税核算规定准确核算销项税、进项税及应纳税额,公司无销售返利未冲减进项税实现收入而未按期申报、未开票收入未纳税申报、混合销售行为、非正常损失未转出进项税等情况。
公司对2009年增值税纳税情况进行自查后,对增值税低税负的原因做出如下说明:
销售额 销售成本 毛利 毛利率
公司税负率低的主要原因;填写你企业到底是什么原因,另外你自查的结果有没有上面第二条的情况,如果有的话列出销售收入是多少,需要补缴的增值税及所得税金额如果没有,结尾写经过自查,我们认为公司的经营基本符合国税局税务政策要求,并且严格按照**商务政策的规定来经营,如有不妥之处,请批评指正。

未名明德追问

实际情况是:公司销售未按期申报、未开票收入未纳税申报,税局查到少报20万,要求公司解释为何:申报与实际销售不相符?这样要怎么写呢?谢谢。

追答

您这种情况被查到肯定是要补税和交滞纳金的了,尽量写明原因吧,态度要诚恳,说明是工作失误,而不是故意瞒报收入不缴纳税款的,计算出需要补缴的税款,表明愿意尽快补缴。
一般像这种情况,税务要求自查,除非您确实从没有过未开票收入未缴税的情况,都是需要补缴一定税款的,如果税务要您自查,那么属于自查主动补税,您补税之后是不算偷漏税的。具体事宜及金额最好与税务局交涉一下。

未名明德

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