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用友通T3标准版,固定资产反结账时,提示本账套业务已生成了账务凭证,不能进行此项操作
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推荐答案 2012-07-02
在固定资产那有个财务凭证,在哪练删除当月的固定资产生成的凭证 然后到总账整理凭证那里,整理下凭证,就是把固定资产模块产生的凭证删除 然后就可以固定资产反结账了
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其他回答
第1个回答 2012-07-01
先把固定资产生成的凭证删除 在固定查询凭证那能看到 然后再去总账作废整理凭证号
第2个回答 2012-07-01
222lll
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用友
软件的
固定资产
账无法
结账,
答:
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平
。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
用友T3
中
固定资产
怎么
反结账
?谢谢!
答:
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,固定资产反结
...
会计
用友
软件里的反记账和
反结账
是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么...
答:
第一步、
反结账
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按CtrlH组合键,弹出一个提示“...
用友
软件
固定资产
模块中
已生成
的
凭证
如何修改
答:
1、在“
固定资产
”模块,点击固定资产中的设置选项。2、点击与账务系统接口,在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式,在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。3、点击“资产增加”增加一张固定资产卡片,在新增卡片录入界面一定要录入在选项...
用友T3用友通
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答:
32,问;
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反结账,已
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平
固定资产账套
累计折旧大于
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累计折旧是...
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固定资产
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过期什么意思
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用友
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固定资产结账时
的困惑。
答:
一般是:有未记账的凭证或有
固定资产
模块所生成的凭证未传到总账模块;还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算
,生成凭证
传到总账模块。需要说明的是:如果固定资产模块未
结账,
总账模块也是无法结账的。你的情况应该有未记账的
凭证,
记账后即可。
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