官方:已缴营业税收入补开增值税普通发票如何操作

如题所述

营改增纳税人使用航信公司开票系统(即金税盘)开票的,金颉栏填写已缴营业税未开 具营业税发票的收入数额,税率栏填0,然后在备注栏注明"税率为0的销售额是已缴纳宫业 税未开具营业税发票的收入"。

2016年5月1日新纳入营改增试点的增值税一般纳税人,2016年5月至7月期间不需进行增值税发票认证,登录本省增值税发票查询平台,查询、选择用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票信息,未查询到对应发票信息的,可进行扫描认证。2016年8月起按照纳税信用级别分别适用发票认证的有关规定。

扩展资料:

纳税申报期 

(一)2016年5月1日新纳入营改增试点范围的纳税人(以下简称试点纳税人),2016年6月份增值税纳税申报期延长至2016年6月27日。

(二)根据工作实际情况,省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局(以下简称省国税局)可以适当延长2015年度企业所得税汇算清缴时间,但最长不得超过2016年6月30日。

(三)实行按季申报的原营业税纳税人,2016年5月申报期内,向主管地税机关申报税款所属期为4月份的营业税;2016年7月申报期内,向主管国税机关申报税款所属期为5、6月份的增值税。

参考资料:国家税务总局-关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告

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第1个回答  2019-06-14

一、本条规定将补开增值税发票的时间延长至2017年12月31日,而且将适用范围由原“在地税机关已申报营业税未开具发票”的单一情形,扩大至纳税人发生的“需要补开发票的营业税涉税业务”的多种情形:

1、已补缴营业税税款,未开具发票的;

2、已申报营业税,未开具发票的;

3、已申报营业税,已开具发票,发生销售退回或折让、开票有误、应税服务中止等情形,需要开具红字发票或重新开具发票的。

二、为最大限度的解决税制转换的遗留问题,保障全行业营改增的顺利推进,国家税务总局近期在《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)中再次作出规定:

1、纳税人2016年5月1日前发生的营业税涉税业务,需要补开发票的,可于2017年12月31日前开具增值税普通发票(税务总局另有规定的除外)。

扩展资料:

1、对已缴营业税未开具营业税发票的收入,营改增纳税人可以按以下方法开具增值税普通发票:

营改增纳税人使用航信公司开票系统(即金税盘)开票的,金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额,税率栏填0,然后在备注栏注明“税率为0的销售额是已缴纳营业税未开具营业税发票的收入”。

参考资料来源:国家税务局-关于进一步明确营改增有关征管问题的公告

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第2个回答  2018-07-16

国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)规定,营改增纳税人在地税机关已申报营业税未开具发  票,2016年5月1日以后需要补开发票的,可于2016年12月31日前开具增值税普通发  票(税务总局另有规定的除外)。为帮助纳税人和税务机关准确理解上述规定和开具发  票,现就营改增纳税人已缴营业税未开具营业税发  票收入补开增值税普通发票问题的政策口径和操作方法明确如下(不含房地产开发企业,房地产开发企业补开增值税普通发  票问题另行明确):

1.营改增纳税人2016年4月30日前收取的,未开具营业税发  票但已缴纳营业税的预收款,纳税人在2016年5月1日-2016年12月31日之间可以补开增值税普通发  票,但不能开具增值税专用发  票。纳税人按上述规定补开的增值税普通发  票上注明的销售额不需要缴纳增值税,也不需要填写在增值税纳税申报表上。

2.对已缴营业税未开具营业税发票的收入,营改增纳税人可以按以下方法开具增值税普通发   票:

(1)营改增纳税人使用航信公司开票系统(即金税盘)开票的,金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额,税率栏填0,然后在备注栏注明“税率为0的销售额是已缴纳营业税未开具营业税发票的收入”。

(2)营改增纳税人使用百旺公司开票系统(即税控盘)开票的,可以通过编码的方法解决,基本操作步骤为:

第一步,进入开票系统后首先选择商品编码;

第二步,进入操作界面,找到自己销售的服务、无形资产或者不动产对应的商品编码后点击操作界面上的“增加”按钮,然后自编一个商品代码,将自编的商品代码的税率设为0,然后在免税类型中选择“不征税”。完成新代码编制后点击操作界面的“保存”,完成不征税代码的编制。

第三步,在开票系统中选定企业自编的商品代码,进入增值税普通发票开票界面,金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额,金额栏填写销售不动产已缴纳营业税的预收款数额,税率栏选择不征税。

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第3个回答  2018-07-16
以官方说的为准
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