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制造费用计提后,发票到了怎么做账
如题所述
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推荐答案 2010-08-18
计提制造费用不符合资产负债观,是不可取的。
如果贵公司采取预提制造费用的方式进行账务处理,那么收到发票后,
借:预提费用
贷:库存现金(或银行存款)
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其他回答
第1个回答 2010-08-18
具体情况具体分析
相似回答
...费没有发票做了
制造费用,
这月有
发票了怎么做账,
怎么做分录?_百度...
答:
借:制造费用-水费 管理费用-水费 应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
若能帮助你,望采纳!
制造费用
账务处理
怎么
做?
答:
3、生产车间计提的固定资产折旧,应借记本科目,贷记“累计折旧”科目
;4、生产车间支付的办公费、水电费等,应借记本科目,贷记“银行存款”等科目;5、发生季节性的停工损失,应借记本科目,贷记“原材料”、“应付职工薪酬”、“银行存款”等科目;6、制造费用分配时,计入有关的成本核算对象,借记“...
收到加工费
发票怎么做账
答:
1、委托加工物资收到对应发票时:借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2、车间加工费收到对应发票时:借:制造费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 委托加工物资或车间加工费收到对应发票,应当通过“委托加工物资”科目以及“制造费用”等相...
计提
电费收到
发票怎么
冲
答:
计提电费收到发票的冲销方法:
1、计提时:借:管理费用--电费 (管理用电费),制造费用--水电费 (生产车间用电费)贷:应付帐款
(其他应付款)--水电费。2、发生时:借:管理费用-电费、制造费用-车间用电;
贷:银行存款
。3、交易事项发生时依据交易取得之原始凭证(指收据发票)编制记帐凭证(指...
发票到了怎么
做凭证
答:
发票到后,由报销人填写报销单,分别交部门负责人、财务部审核。财务部首先要对发票进行查验,是否为假票。在确认发票无问题后,报审批人审批。发票审批后,会计再根据发票的不同业务内容入账:借:原材料/库存商品/制造费用/固定资产/管理费用/销售费用等
贷:银行存款
/库存现金/应付账款 ...
第一个月
计提了
电费,第二个月付款,第三个月
发票到
会计分录
答:
现金(银行存款)收发票时 借:管理费用(
制造费用
/销售费用)贷:其他应收款 按照提问者提出的应该为 第一个月
计提
电费:借:管理费用(制造费用/销售费用)贷:待摊费用 第二个月付款:借:待摊费用 贷:现金(银行存款)第三个月
发票到,
不
做账务
处理,只是把发票贴到前付款的凭证上就行了 ...
收到普通
发票怎么做账
?
答:
借:管理费用(生产企业做制造费用)
贷:银行存款
问题八:一般纳税人收到增值税普通发票怎么做账 借:原材料 贷:应付账款或银行存款 不用考虑进项税了,你的价税合计计入原材料 做法正确。不过可以拒绝接受此普通发票要求开增值税发票,以抵扣增值税。能开普通发票的都可以开到增值税发票。问题九:...
一月做了
计提
电费,二月
发票
来了应该
怎么
做凭证
答:
在上月就要计提预提费用(电费)借:管理费用/制造费用/生产成本(各个部门的费用)贷:预提费用(电费)本月收到电费的增值税发票和银行付款凭证 借:预提费用(电费)应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
本月收到电费的增值税发票,但还未付款的话 借:预提费用(电费)应交税金-应交...
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