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用友T3通用版财务软件,其中固定资产模块以及累计折旧怎么处理啊?请教高手指点,谢谢!
如题所述
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推荐答案 2014-01-21
首先请问一下你使用的是财务通还是用友通,如果是财务通的话是没有固定资产模块的,所有涉及固定资产的都需要手工在总账中填制凭证,比如购进固定资产就需要填制借方:固定资产,然后相应的贷方;如果是折旧的话就是借方:累计折旧,贷方:固定资产;如果使用的是用友通的话就有固定资产模块,如果有这个模块的话累计折旧就只需要点击一下累计折旧按钮就可以完成,然后再点击制单就可以自动的生成折旧凭证。建议你看一下软件中自带的帮助固定资产模块,用友帮助写的很详细的。
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计提
折旧
的步骤
答:
第一步,单击桌面的T3图标 第二步,输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 第三步,计提本月
固定资产折旧
(固定资产——处理——计提本月折旧)第四步,执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会...
请教用友T3固定资产及累计折旧
的问题
答:
在总账里把生成折旧那张凭证记账 再来对账
用友T3
标准
版财务软件
关于
固定资产
计提
折旧
问题
答:
1、打开用友T3标准版财务软件;2、选择“固定资产”--点击“计提折旧”计提自动生成折旧
;3、如需要对固定资产进行修改,即点击“固定资产变动”。
用友
通
T3,固定资产模块
与总账期初余额与
累计折旧
不平,无论是余额还是累...
答:
这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了
固定资产模块,
依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。
公司用的是
用友T3
系统,没有买
固定资产模块,怎么
办?固定资产要怎么入帐...
答:
方法有二 一是在
固定资产
下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证 二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。
用友T3
标准
版,
建账已启用
固定资产模块,
由于期初没有固定资产,下月就有...
答:
用友T3
标准版,建账已启用
固定资产模块,
由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提
折旧,
所以,下月有固定资产新增,下月做新增
处理,折旧
在下下个月计提。 结账时显示固定资产未结账,建账是1月,说明1月结账的时候只结了总账的模块
,固定资产模块
没有结账。应该把...
用友t3固定资产
报废
处理
答:
用友t3
固定资产报废处理步骤如下:1、注销报废固定资产的原值和已提折旧额,在
固定资产模块
做资产减少。借:固定资产清理
累计折旧,
贷:固定资产。2、结转残料价值和变价收入,总账模块手工填凭证。借:银行存货/原材料,贷:固定资产清理支付清理费用,总账模块手工填凭证。借:固定资产清理贷:银行存款。3...
用友T3,
这个
怎么处理
》?
答:
固定资产
帐套的资产卡片中的
累计折旧
项关注一下。
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