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预提水电费 分录 是计入应付 还是其他应付
如题所述
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推荐答案 2010-06-28
最正规进入的是其他应付款。
应付账款应该是购买货物等使用的科目。
目前新会计准则取消了预提费用和待摊费用,使用其他应付款比较恰当。
如果企业执行旧会计制度,可以使用预提费用。
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其他回答
第1个回答 2010-06-28
应该进入“其他应付款”科目。
其分录为:借:管理费用
贷:其他应付款
相似回答
预提
的
水电费
怎样做会计
分录
答:
预提水电费的会计分录:贷:管理费用、销售费用等-水电费 贷:其他应付款-水电费
注:预提的水电费在所得税清算时,要做纳税所得额的调增。2、交费时:借:其他应付款--水电费 贷:银行存款、库存现金等相关科目
财务做账时,计提
水电费
,是走应付账款科目,
还是其他应付
款科目
答:
财务做账时,计提水电费,
是应该走应付账款科目
。应付账款是指因购买材料、商品和劳务供应而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
...已经取消待摊费用和
预提
费用,那么一些预提的费用可以
计入应付
...
答:
水电费属于企业正常经营购入的材料商品劳务,
可用应付账款科目核算
所以你的做法是对的。
把
预提
费用
计入其他应付
款?
还是
预收账款?
答:
把预提费用计入其他应付款
,因为预提是按权责发生制预提,还没有付出去的,所以入其他应付款。
如何做
预提水电费分录
答:
假设
应该预提
5万,而你只预提了4万。那么预提的时候做:借:管理费用-
水电费
4 贷:预提费用 4次月实际支付的时候你按5万支付,那么借:预提费用 4 (这里冲掉上月计提数)管理费用-水电费 1 (这里补提上月少提数)贷:银行存款 5
企业未交的
水电费
走
其他应付
款,
还是应付
账款?
视频时间 11:04
预提电费
账务如何处理?
答:
贷:
其他应付
款---供电局 根据电费的受益部门来区别使用会计科目 3、本月
预提水电费
,下月冲减应如何做
分录
?计提水电费 借:管理费用 制造费用 贷:预提费用票到冲减预提费用 借:预提费用 贷:应付账款支付款项 借:应付账款 贷:银行存款 预提费用在年底的时候不能存有,否则需要纳税调整。
我公司做的账 借方是
其他应付
款/预提费用/
预提电费
5000 贷方是 预付...
答:
单纯从会计科目所描述的情况来看,应该是将预提的电费由“
其他应付
款”调整到“预付账款”,就此业务本身来说没有实质意义,只是往来科目的一个调整,原因可能是结算电费的客户在两个往来科目都设有明细账,所以进行了科目明细余额合并。如果是
预提电费
业务,则此凭证编制过程中会计科目使用不正确,正确的...
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