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用友t3记账结账步骤
用友
财务软件完整
做账流程
答:
注:转账生成的凭证也需要签字、审核、
记账
,按上面
流程
操作即可 7、完成本月总帐工作后,需要做月末
结账
进入
用友
通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。 8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。 ①、取消结账 以...
用友t3
反
记账
反
结账
怎么操作
答:
用友t3
反
记账
反
结账
怎么操作如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl...
用友T3
总账反
结账
怎么反?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作
步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T3
财务如何年结
答:
4、创建成功了之后,然后要退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了,然后登录。在年度帐下面——
结转
上年的数据,首先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3软件
,”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账。同时...
T3
怎样反
记账
?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作
步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友t3
怎么取消反
记账
反审核
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作
步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友t3
报表出来后怎么反
结账
、反
记账
反审核
答:
第一步:反
结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反
记账
1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
用友T3
、T6、G系列软件年度
结转
操作
步骤
答:
你知道
用友T3
、T6、G系列软件年度
结转
操作
步骤
是怎样的吗?你对用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤,欢迎阅读。一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1.进入系统管理,点注册,用户名输入admin。2.再点击菜单栏中的“账套...
用友t3
报表出来后怎么反
结账
、反
记账
反审核
答:
第一步:反
结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反
记账
1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
用友t3
反
结账
的操作
步骤
答:
你可以试试这个
步骤
1、反
记账
的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;...
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