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用友t3记账结账步骤
用友T3
标准版固定资产,公司新增加一笔固定资产,我录好卡片以后怎么自动...
答:
录好卡片,在月底的时候进入固定资产模板,操作计提折旧,生成凭证即可,具体操作
步骤
如下:1、进入
用友
软件中的固定资产模块,依次点击子菜单“处理”、“计提本月折旧”,如图所示:2、系统自动计提完成之后,会看到计提折旧清单,如图所示:3、计提清单生成后,依次按“固定资产——处理——批量制单”选择...
用友
软件凭证怎么作废?
答:
5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号,就会把后面的凭证依
顺序
往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号。中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好。注:其实你也可以不删掉这个凭证。直接在上面删除分录,然后填制成其他内容就好了!
用友
财务软件中反
结账
后怎样...
用友
软件,预付冲应付问题
答:
楼上的说的方法也可以,就是取消
结账
,但如果不想取消反结账、反
记账
的话,可以通过应收模块中的转账操作,里面有个应收冲应收,希望可以帮到你
用友
软件以前年度的帐套能修改吗?修改后会影响下一年度的数据吗?_百 ...
答:
Ⅱ 取消
结账
取消
记账
取消审核、签字 修改凭证 Ⅲ 取消结账:期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令 确定 退出即可 Ⅳ 取消记账:1、期末处理 试算并对账 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出 在上年数据中按反结帐反记帐
步骤
操作,再到下一...
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