我个人猜测 因为是6月份也就是说一个会计年度的中期,在初始化设置的时候,是不是要求需要进行半年度结账。你试试吧!
你可以先退出软件,再重新登录;如果是刚结账有可能会出现这样的情况!
如果3月份报表已经出了,并已上交级相关部门(上级公司或财政已申报)的话就不可以调整3月份的账,必须在4月份更正错误凭证。如果报表还没有交出去的话可以更改错误的凭证。
具体操作:反结账-反过账-销审-修改凭证-重新审核-过账-结账
控制面板---时钟、语言和区域---更改日期格式 把里面的短日期和短时间格式改一下就好了
结转后,继续9月份的帐,
结转后看看最后的报表是不是一样,否则缺凭证,或者数据不对麻烦
过账时,让其他用户都退出。
用系统工具-网络控制检查是否有其他用户在用,若有清除。
用红字更正法,
即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
这个属于这滤条件的问题,是可以查七月凭证的放心,跟是否结帐无关。
结账后要输结账当月的凭证只有反结账。但结账后是可以输入显示的会计期间的凭证。
你的描述可以不以再详细点?
首先,确定你是要做哪一期的凭证;如果是要做之前期间的凭证,在当前期间是无法保存的,只能反结账到那个期间去做(如果涉及到损益类科目,需要反过账后删除结转损益的凭证,再重新结转!).如果是要做当期的凭证,那就把凭证如期改成当前期间就可以了.