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有没有人知道在中国的经典审计案例分析?
如题所述
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第1个回答 2011-11-23
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关于琼民源
审计案例
答:
答:本
案例
中,风险其实很大。首先,琼民源每年都更换会计师事务所;其次,对注册会计师要求提供报告的时限要求过紧,不顾实际情况,要求事务所1月22日就结束审计。注册会计师
在审计
过程中缺乏必要的职业谨慎,没有核实土地使用权的情况;没有保持独立性,
在分析
性程序可以显而易见地看出巨额增长的利润和...
注册会计师全国考试《
审计
》
案例分析
(二)
答:
案例一:注册会计师张军审计a公司的销售收入时
,发现a公司与子公司合作开发的光华家园3#、12#楼已开发完毕,且已通过建筑工程核验,a公司就上述楼盘的部分房屋已与购买业主签订了销售合同,合同约定金额为人民币16000万元,且收到部分售房款计人民币10000万元,但尚未办理完毕业主入住手续。a公司的账务处理已确认销售收入10000...
审计案例分析?
答:
案例分析
一 一、发现的问题 1、A公司财务核算没有真实反映其经营成果,存在虚假核算情况。具体如下:(1)明显已经收不回的应收账款200万元,仍在挂账中,没有核销。(2)已经收回的被核销的应收账款,没有入帐内核算。(3)虚列收入4000万元。(4)存货毁损100万元,
没有在
账内如实反映。2、私设小金库。
有没有人
有应付账款
审计的案例?
最好是PPT的
答:
案例一:注册会计师张刚在审计大华公司2000年度会计报表将近结束时
,大华公司财务主管提出不必抽查2001年付款凭证来证实2000年度的会计记录,其理由如下:2000年度的有些发票因收到太迟,不能记入12月份的付款记账凭证,公司已经全部用转账分录入账;年后由公司内部审计人员进行了抽查;公司愿意提供无漏记负债...
中小企业内部
审计的
有关
案例
答:
众所周知,人是企业最活跃的生产要素,
有没有
一个好的激励机制是决定企业能否发展的重要因素,而有没有一个好的内部监控体系却是决定企业能否长期稳定发展的基石。随着企业改革的逐渐深化,企业内部
审计
的地位就显得越来越重要,内部审计的有效运作必将成为国家进行宏观调控和企业实行科学管理的重要基础之一。在现代企业制度下...
审计
学
案例分析
!!!货币资金内部控制?
答:
存在缺陷:分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管---梁某不是会计人员,应该指定会计人员保管。特殊情况下,经公司领导班子集体研究批准后,方可坐支现金---因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经有关部门审查批准,并在核定的坐支范围和限额内进行,同时,收支的现金必须入账。银行存款余额...
审计案例分析
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三元公司是事务所客户,则不违反职业道德;若知道三元公司是自己事务所客户,就应严格遵守回避利益相关的嫌疑,不购买三元公司股票。若购买后得知有业务往来,应上报事务所后尽快清掉这只股票。2、自己记账自己
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