其他应付款为借方余额300怎么转为其他应收款呢?分录怎么做?急!!!

其他应付款借方余额怎么调整到其他应收款里

第1个回答  2021-03-10
在单位规模较小时,有些单位是不设置其他应收款科目的,其他应付款的借方余额就是其他应收款的余额,如果要从其他应付款转入其他应收款,可以直接转,借:其他应收款 300 贷:其他应付款 300
第2个回答  2021-03-10
记账凭证摘要:账务调整,
借:其他应收款
贷:其他应付款,
这样处理后,其他应付款冲平,其他应收款形成借方余额。
第3个回答  2021-03-11
两个科目直接对冲就可以了
借:其他应收款 300
贷: 其他应付款 300
第4个回答  2021-04-02

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