工业用电支付水电费的会计处理

题目:5日,南海市电力公司送来电费增值税专用发票一张,计收11月份工业用电42000元 增值税7140,签发转账支票支付价税合计49140元 (此电费已于11月末分配)
求11月份该笔帐的会计分录 和 12月份支付钱的会计分录
在线急等 谢谢
增值税那怎么做呀
11月份没收到专用发票要怎么处理?
12月份收到了是怎么处理 详细点 谢谢 老师讲的时候12月份借方是应付账款 就是不清楚增值税的处理

第1个回答  推荐于2016-03-04
你家的增值税能抵扣吗?要是能:

借:管理费用/制造费用420000
应交税费——应交增值税——进项税额7140
贷:应付账款49140

要是不能:就全额进费用
借:管理费用49140
贷:应付账款49140

12月份
借:应付账款
贷:银行存款

如果11月份没有收到专用发票

借:预付账款
贷:银行存款
12月发票到了,就跟第一个问题一样做

借:管理费用
或者,税金
贷:预付账款本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-10
11月份 借:管理费用 制造费用 贷:应付账款
12月份 借:应付账款 贷:银行存款
第3个回答  2010-07-10
直接做到12月份好了。借:管理费用 制造费用 贷:银行存款
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