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金蝶软件凭证过账步骤
金蝶
没有
凭证
可
过账
怎么办?
答:
没有业务发生的月份,没有
凭证
不用去点
过账
,直接点击期末结账按钮正常结账即可。
金蝶
反
过账
的操作
步骤
答:
金蝶
反
过账
的操作
步骤
如下:金蝶反过账操作步骤:进入反过账界面,然后进入反审核中会计分录簿,点击编辑,找到成批消章,点击以后就完成了反审核,进行修改后回到界面,这样也就完成了反过账的操作。日常金蝶为企业提供完善的管理服务,企业根据实际情况选择使用。金蝶指金蝶国际
软件
集团有限公司,于1993年成立...
金蝶
反
过账
的操作
步骤
答:
第一步:打开
金蝶
K3
软件
,登录操作员。用记账员的身份登录系统就可以,输入用户名和密码之后点击确定。第二步:登录系统之后,点“财务会计”-“总账”-“
凭证
处理”-“凭证查询”。第三步:选择要操作反
过账
的凭证,点击右键,选择“反过账”。第四步:然后可以点击“刷新”,检查一下“过账人”那里...
金蝶
kis反
过账
的
步骤
?
答:
您好! 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激 一般在使用
金蝶
系统的时候不会出现问题,当然如果是操作的失误还是要改正才行,当然现在金蝶财务系统的使用已经很广泛,在现代的企业中也发挥了更大的作用,而金蝶财务系统在使用的时候也要注意一些方法,像金蝶的反
过账怎么操作
就比较重要。金蝶在反...
第一次使用
金蝶软件
,我在输完
凭证
审核之后为什么
过账
出现初始化未完成...
答:
不知道你用的是什么版本,如果是专业版,需要在初始化模块,点击【启用财务系统】;如果有【期初数据】,先录入期初余额,保证综合本位币下借贷平衡;期初【固定资产】有的话也要输入卡片,录入完成后,通过菜单栏、文件、传递到总账,可以将固定资产原值、累计折旧的金额传递到【期初数据】;下面是【...
金蝶
KIS
凭证
过不了账是怎么回事
答:
,那么接下来检查当前所处期间和需要
过账凭证
的期间是否一致,如果不一致,则需要利用结账达成一致。2.提示“提示与其他功能有冲突”,那么可以这样操作:开始=》所有程序=》
金蝶
KIS专业版=》工具=》系统工具=》系统工具=》网络控制工具=》登陆=》DELETE清楚网络控制工具中所有功能代码记录。
金蝶软件
怎么反
过账
答:
1、打开
软件
后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反
过账
操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改
凭证
了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;...
金蝶
财务
软件
怎么反
过账
?
答:
1、打开
软件
后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反
过账
操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改
凭证
了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;...
金蝶软件
怎么结转成本
答:
金蝶软件
怎么结转成本1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面.2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证.3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核.4、这时候审核后进行
凭证过账
工作,也就是记账.5、然后再结转...
金蝶
财务怎样反
过账
?
答:
1、打开
软件
后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反
过账
操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改
凭证
了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;...
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