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用友u8无固定资产
用友u8
财务软件 发现上月多计了一项
固定资产
但是并
没有
生成凭证 如何减 ...
答:
没有
生成凭证一般是不能结账的,系统账和总账对账不相等无法结账。你可以找一下
U8
的服务人员帮你把数据库里的这条记录删掉。如果你的
固定资产
系统和总账本身没有勾稽关系,那你就直接在系统账里把资产减少掉就可以了。
用友u8固定资产
不提折旧可以结账吗
答:
不可以,必须先计提折旧,才可以结账。
用友u8固定资产
模块月末不让结账怎么办? 提示:1,未折旧;2,折旧后对...
答:
出现这种情况 1.你确实
没
计提折旧 那就到
固定资产
模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产...
用友
8
固定资产
凭证进总账时候说
没有
符合的凭证
答:
一个一个回答你的问题吧想问一下
用友U8固定资产
账套计提折旧时总账系统会不会自动生成凭证呀?不会自动生成,需要先在固定资产设置里面指定科目然后制单到总账。月末结账时是不是要删除“制单”呀正常固定资产于总账连用是要从“制单”传凭证到总账的。如果不需要制单到总账的话,在年底12月份结转前需要...
用友
财务软件
U8
中怎么计提
固定资产
折旧,详细步骤。谢谢
答:
月末本期
固定资产
相关业务处理完毕,点计提折旧,如果你是固定资产和总账集成使用,计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果你就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可
用友U8
里面我要报废
固定资产
,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
答:
建议在
固定资产
界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定...
用友U8
里面我要报废
固定资产
,怎么处理卡片
答:
建议在
固定资产
界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定...
用友u8固定资产
对账不平衡,账务账套原值为0怎么弄?15年有一台机器进账...
答:
没生成凭证 做调整单,调整累计折旧额,重新提折旧
用友U8
结账思路和具体流程 具体点
视频时间 02:16
用友U8
里面我要报废
固定资产
,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
答:
建议在
固定资产
界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定...
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