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总账余额为0怎么登记
明细分类账和
总账
用账本
怎么登记
、记录?
答:
?1~10”,并且在总账账页的第一页贴上口取纸, 口取纸上写清楚“现金”;第十一页到二十页为银行存款业务,我们就在目录中写清楚“银行存款??11~12”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸,依此类推,总账就建好了。\x0d\x0a 为了
登记总账
的方便,在总账账页分页使...
登
总账
明细账哪些要本年累计?每个月
登记
完本月合计那栏只写借方贷方不...
答:
总账:按照科目汇总表逐项
登记
,然后每月要结出月计与本年累计,余额当然得有。明细账:按记账凭证逐笔登记,然后也是每月要结出月计与本年累计,余额也得有。最后
总账余额
与明细账余额一致即可。只有损益类的科目
余额是0
:主营收入、成本、管理费用、财务费用这些 ...
总账
当中本年利润年底
余额是0
,就不用结转下年了吧?
答:
只要
余额为零
就不需要结转。
没有期初
余额
的T形账户
怎么
写?
答:
2、如果
是
老企业, 根据财务制度规定,即使明细账没有期初
余额
,也还是要在第一栏上写上“上年结转”,在金额一栏上写上“0”,然后根据本期的借贷方累计,计算
登记
期末余额。三栏式账户中只有期初余额的
怎么
结账? 三栏式账户中只有期初余额的也不影响结账,直接点选对账、结账选单,即可结账 为...
用友中说损益类未结转
余额为0
的一级科目不能结账是
怎么
回事_百度...
答:
主要原因可能
是总账
和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。企业...
如果
总账
同一科目下借方发生额与贷方发生额相抵
为零
,
余额
前一栏写借还是...
答:
前面写“平”,后面再“元”位写“0”,然后在百位到分位划一条直线就好了。
企业账务处理流程图及基本流程
答:
将其他明细科目的月结转入未分配利润明细科目,结转后其他明细科目无
余额
。 5、根据科目汇总表
登记总账
。 企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或
是
一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。然后月末或定期编制科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 最...
...今年设置了2个明细科目。但在结转去年的银行存款
余额
时
为0
。怎...
答:
由于你说明了今年才增加的明细,想必你肯定清楚每个明细科目的具体
余额
)分解后分别录入期初(注意:分解后的各个明细科目余额的和要和去年年末银行存款科目的余额相等)另外,此操作是在未记账和未结账的状态下进行的。也就是说,如果已经结账或记账,必须反结账和反记账到年初时,才可操作的。
根据科目汇总表
登记总账
最后平了,
余额怎么
写
答:
借贷栏写“平”,然后在元的位置画平的符号: 就
是
一个O,中间加一条波浪形的线条,就是平的符号了:“θ”。也可以直接在元位记“0”,这个没有硬性规定,个人习惯!
我公司
是
新办企业,使用用友u8财务软件,在作用时,
总账
中的期初
余额
不录...
答:
明确回答你:可以!并且你做了凭证之后也可以修改期初
余额
!只有你把凭证审核记帐之后,你才不可以修改期初余额。但是那里你还可以取消记帐,所以你可以放心操作,以后都可以返回去改期初科目余额的。
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