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审计概述
地勘单位内部控制
概述
答:
2010年财政部、证监会、
审计
署、银监会和保监会出台了《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制评价指引》。 2012年11月29日,财政部以财会【2012】21号印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》,该规范由总则、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督以及附则...
国家
审计
署是什么级别单位工资高吗
答:
01 部门
概述
审计
是一种独立的经济监督、评价和鉴证活动。根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》,审计署是国务院组成部门,负责贯彻落实党中央关于审计工作的方针政...
员工水平、教育培育以及
审计
研究等要求应当体现在( )。
答:
【答案】:C C年度计划应当由
审计
时间表和预算,以及员工水平、教育培训以及审计研究等主题构成。选项A不正确,内部审计部门的章程
概述
了审计部门的目的、权限和责任,不包括和员工水平有关的详细内容。选项B不正确,政策和程序手册详细说明了应当如何实施审计,它不含员工水平等主题。选项D不正确,职位说明...
《
审计
专业相关知识》第一部分 宏观经济学基础——第一章 概论_百度知 ...
答:
二、市场失灵与政府干预 (一)市场失灵
概述
1.市场失灵(市场失败):市场机制(看不见的手)不能有效配置资源。 2.市场失灵的原因 1)公共物品、外部性、不完全竞争、不完全信息; 2)宏观经济失衡、收入分配不公、经济秩序失范。 3.克服市场失灵的途径——政府干预 【例题3·单项选择题】(2012初) 市场机制不能有效...
审计
报_要不要施工方签字认可
答:
审计
报告的实质是注册会计师对财务报表的合法性和公允性提供专业意见的正式文档。它的重要作用是确保财务报表的真实性和完整性,以便使用者正确理解并依赖这些信息。审计报告通常包含审计工作的
概述
和对被审计单位的审计意见,包括对财务报表及相关经济活动的评价。审计报告的标准涵盖了多个方面,包括记载内容的...
合肥市内部
审计
协会章程
答:
合肥市内部
审计
协会章程
概述
:合肥内部审计协会是一个非营利的行业组织,由本市内部审计机构和人员自愿组成,旨在遵循宪法、法律和国家方针,提升内部审计工作质量。协会接受合肥市审计局和民政局的指导与管理,位于东流路政务中心。协会的主要职责包括:宣传内部审计法规,组织业务交流,培训内部审计人员,制定...
注册会计师每科的通过率怎么样?
答:
注册会计师(CPA)考试的通过率因地区、年份和考试科目而异。以下是一些关于各科通过率的
概述
:
审计
与鉴证业务(AUD):这门科目主要涉及审计程序、内部控制、职业道德等方面的内容。由于这些主题较为抽象,很多考生可能会觉得难以掌握。因此,AUD的通过率通常较低,大约在30% - 50%之间。然而,这也取决...
会计行业职务写什么
答:
会计行业职务主要有:会计师、财务经理、财务主管、
审计
员等。会计行业职务
概述
:会计行业是负责企业或机构财务管理与核算的重要领域。在会计行业中,常见的职务主要有会计师、财务经理、财务主管和审计员等。这些职务各司其职,共同确保企业或机构的财务稳健运营。会计师的职责:会计师是会计行业的基础职务,...
绿蜘蛛
审计
安全管理系统产品
概述
答:
绿蜘蛛
审计
安全管理系统是一款专注于主机安全的创新产品,它以事后的追溯为核心设计理念。该系统集成了丰富的审计功能,包括网络访问行为的详细记录,文件操作行为的审计追踪,深入的用户权限审核,以及系统日志的全面监控。它还能对QQ、MSN等即时通讯软件的访问行为进行审计,全方位覆盖日常操作的每一个角落。这...
中级
审计
师2023年报名和考试时间
答:
1. 中级
审计
师考试
概述
中级审计师是财政部和中国注册会计师协会共同设立的国家职业资格,是我国注册会计师职业发展中的重要岗位之一。通过中级审计师考试,考生可以获得国家承认的、鉴定符合以审计工作为主要职责的会计、经济、管理等专业人员能力的证书。根据历年的规定,每年中级审计师考试通常在6月举行。2...
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