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上个月账做错了下个月怎么调整
用友T3 有个会计分录连续几
个月做错
怎么
修改
答:
修改前先备份好账套,然后依次将
月份
反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。反结账步骤:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录...
如果本月更正上月错
账
,本月需要更正上月的现金流量表吗
答:
你的想法是对的,
上个月
的现金流量表已经上报,这个月更正,把这个月的现金流量表做正确就行了,上个月的就不用再
调整
了。
做错
帐实际也正常,要不财务也不会有更正这一说,下次注意就行了。
已经报税的收入
做错了怎么
办?
答:
贷:银行存款 -4600 正确的分录:借:银行存款 4600 贷:主营业务收入 4600 摘要写上调正上月XXX号凭证 这样就将上月少计收入计入到下月收入中 做到
账
表一致,可能有人会说上月少缴了营业税,会出滞纳金,但根据重要性原则 两百多元钱的税款没几个滞纳金,税局不会深究的。另银行余额
调节
表可单独...
财务
账
几条
做错了
,能划掉重做吗? 对某单位的应收账款有四个业务记的不...
答:
一、划线更正法 适用情况:在记账时或结账之前发现账簿记录中的数字或文字有错误,可以用划线更正法。更正方法:先在错误的数字或文字上划一道红线表示注销,但必须保证原有的字迹清晰可认;然后在红线上端的空白处记入正确的数字或文字,并由经办人员在更正处加盖印章,以示负责。需要注意的是,对于错误的...
几
个月
前的凭证
做错
,导致银行存款
账
和对账单上的余额不一致。
答:
以前没有核对对账单吗?怎么到12月份才发现,当财务要细心,这个直接在12
月份调整
修改就行了,之前的月份就是银行存款余额不对,编制银行存款余额
调节
表就可以啊,在调节表说明就可以了
前几
个月
成本的凭证
做错了怎么
改啊?
答:
把多入库的部分用红字冲掉,分录:借:半成品 (红字)贷:基本生产(兰字)半成品没有转到下一工序时,不需要结转销售成本。转到下一工序时:借:基本生产 贷:半成品 往外卖时:借:应收
账
款(或银行存款)贷:主营业务收入(或其他业务收入)贷:应交税金——应交税费(销项额)这时才结转销售...
会计科目贷方同时金额填错了,
怎么调整
?
答:
会计科目贷方同时金额填错了,其实很简单,可以用红字把你上期
做错
的凭证重新做一下会计科目,然后再做正确的,或者是
调整
一下差额,直接补录一下就可以了。
去年凭证
做错了
,今年
怎么
修改
答:
如果在上一年度决算报表编制之前发现记账凭证错误,可以直接进行
调整
;如果在编制之后发现,则需要通过”以前年度损益调整”进行调整。同时,对于不影响上一年度的税收但与本年度核算和税收有关的项目,可以根据上一年度
账
项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项。
我公司现在换了个做账软件,发现以前做
账做错了
有误要改
账怎么
办?
答:
1、如题所指情形,以前年度会计
账
已无法进行修改操作,依法更换会计软件并不影响会计
调整
处理;2、在实际工作当中,基于账务数据连续性要求,更换会计软件进行账套初始化时,必须以上年度末会计科目余额录入新建账套的对应科目期初余额,调整以前年度出错事项按照常规会计调整处理则可,不受更换会计软件的影响;3...
你好,我发现我十二
月份
的
账
有一个
做错了
。每个月在折旧的复印机,应...
答:
跨年就不能直接冲红了,要通过以前年度损益
调整
!通过以前年度损益调整的目的是避免这笔差错继续影响今年的《本年利润》科目。百度一下百科一下:以前年度损益调整科目就知道怎么做了!这里就不复制粘贴了 纯手打,谢谢
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