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金蝶k3跨年度反结账
金蝶k3
怎么
跨年度反结账
答:
金蝶k3怎么跨年度反结账的方法。如下参考:
1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮
。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶k3反
过账怎么操作
答:
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击
。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点...
金蝶k3反结账
怎么反
答:
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可
。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
金蝶k3反
记账的步骤
答:
1. 执行反结账操作时,启动软件后同时按Ctrl+F12键。若未设置口令,点击“完成”按钮即可继续
。2. 进行反过账操作,需要同时按下Ctrl+F11键,随后在出现的界面中进行相关操作。3. 若凭证未经审核,反过账后可直接修改或删除。若凭证已通过审核,必须先执行反审核操作,才能修改。具体步骤如下:- 进入...
金蝶k3反结账
步骤
答:
一般建议先将供应链模块、应收应付、固定资产等子模块先结账再结总账,
反结账
没有先后要求
金蝶
t3固定资产
反结账
吗(
K3
中固定资产模块如何反结账)
答:
金蝶K3
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【
反结账
】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递...
...过账和结账(
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账
怎么操作?)_百度知...
答:
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。2.在
金蝶K3
专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-
结账
。二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(...
金蝶K3
怎么
反结账
答:
金蝶K3反结账
可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
金蝶K3
固定资产
反结账
,怎么结啊
答:
金蝶K3
固定资产
反结账
的方法如下:1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"...
K3
中固定资产模块如何
反结账
答:
金蝶K3
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【
反结账
】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
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