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用友软件月末结账步骤
用友
年底怎么
结账
?
答:
1、将本年度最后一个月的账目进行
月末结账
,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选...
T3
用友
通如何期末
结账
和反结账
答:
用友
通中
软件月末结账
只能每月进行一次。【操作
步骤
】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对...
用友
T6
结账
及反结账操作详细
步骤
答:
1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可
。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
用友
财务
软件
做账
步骤
实操
答:
1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定
。用友财务软件账务处理步骤 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。用友财务软件账务处理步骤 3、出纳签字 4、审核凭证 5、记帐 以...
急--
用友
U8,固定资产
月末
在哪里
结账
啊
答:
月末结账,
通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行
,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...
用友
T6
结账
实操
流程
答:
用友
T6
月末结账
实操
流程
\x0d\x0a财务系统\x0d\x0a1、总账:\x0d\x0a【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。\x0d\x0a 财务会计→总账→凭证→记账。\x0d\x0a2、固定资产:\x0d\x0a【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账\x0d\x0a供应链系统\x0d\...
用友
U8总账年末
结账步骤
有哪些?
答:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行
月末结账
;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下...
我是一名会计新手,公司是
用友
财务
软件
,我想知道从做账到结帐的会计步...
答:
(1)执行“期末”|“
结账
”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12
月
工作报告”。(3)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不...
请问
用友
固定资产
月末结账
,怎么处理?是先结固定资产还是别的?_百度知 ...
答:
用友
固定资产
月末结账
按照下列顺序 1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;
用
用友
T3,
月末结账
的顺序是什么
答:
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。
月末结账
是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...
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