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水电费怎么计提和冲销
计提电费
收到发票
怎么
冲
答:
计提电费收到发票的冲销方法:
1、计提时:借:管理费用--电费 (管理用电费),制造费用--水电费 (生产车间用电费)贷:应付帐款
(其他应付款)--水电费。2、发生时:借:管理费用-电费、制造费用-车间用电;贷:银行存款。3、交易事项发生时依据交易取得之原始凭证(指收据发票)编制记帐凭证(指...
水电费怎么计提和冲销
答:
法律分析:如果是属于同一年度的,
可以先按水费通知单上的金额做,借方费用 贷方银存 ,第二个月拿到发票后,如果费用部分多冲少补
,如果你们是一般纳税人,拿到的是专票,同时确认进项税 。法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》 第十三条 在计算应纳税所得额时,企业发生的下列支出作为长期待摊费...
冲减
计提水电
费用会计分录是什么?
答:
冲减:借:应付账款-水电费 贷:银行存款/库存现金 冲减会计分录一般是写相反分录或者红字分录
,那么红字更正法适用于哪些情况呢?1、记账凭证中的借、贷科目发生错误的,用红字填制一张和原错误记账凭证完全相同的记账凭证,在摘要栏写明“更正某年某月某日第某号凭证的错误”用于注销原错误的记账凭证...
冲销
代交
电费如何
做账务处理?
答:
有些企业会给员工提供宿舍,就需要给员工代交电费,当企业
冲销
给员工代交的电费时会涉及到其他应收款科目,具体的账务处理
怎么
做?冲销代交电费的会计分录 收回后做分录 借:库存现金/银行存款 贷:其他应收款——代交
水电费
管理费用 如果多收部分是属于预收的,分录如下 借:库存现金/银行存款 贷:...
收到
电费
发票后
怎么冲销
预估入账?
答:
收到电费发票后怎么冲销预估入账?
1、按月未用电报表做如下分录:借:制造费用-水电费-电费 贷:预提费用-预提电费
2、银行预扣电费:按回单金额做如下分录:借:预付账款-预付账款 贷:银行存款 3、收到电费增值税发票:借:预提费用-预提电费 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款-预付账款 差额...
费用
计提
后冲减的会计分录是什么?
答:
1、
计提
:借:制造费用或管理费用等 贷:应付账款-
水电费
2、冲减:借:应付账款-水电费;贷:银行存款或库存现金 费用是指企业在日常活动中发生的,会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益总流出。费用包括成本费用(主营业务成本、其他业务成本和营业税金及附加)和期间费用(管理...
本月
计提
的
水电费
,下月
冲销
该
怎样
操做?
答:
1.本月
计提
的
水电费
是:借:制造费用或管理费用 贷:预提费用 2.交纳时的分录:借:预提费用 贷:银行存款 3.如果水电费已交的分录:借:待摊费用 贷:银行存款 4.摊销是的分录:借:制造费用或管理费用 贷:待摊费用
上月
计提
了
水电费
,下月交付费比计提少,应
如何
做账?
答:
方法一:支付当月按实际支付金额冲减预提,差额部分冲减费用。方法二:下次
计提
时少计提一些
企业
水电费
的
计提和冲销
问题
答:
贷:银行存款等到第二个月拿到发票:借:管理费用|制造费用-
水电费
借:应交税金-应交增值税(进项)贷:预付帐款补充:你如果这个月要
计提
的话,也可以,先录一笔暂估分录:借:管理费用/制造费用-水电费 根据当月实际数量计金额 贷:其他应付款-水电费 等到次月初再冲回来,用红字作一...
如何
做预提
水电费
分录
答:
假设应该预提5万,而你只预提了4万。那么预提的时候做:借:管理费用-
水电费
4 贷:预提费用 4次月实际支付的时候你按5万支付,那么借:预提费用 4 (这里冲掉上月
计提
数)管理费用-水电费 1 (这里补提上月少提数)贷:银行存款 5
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